你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
購入甲材料6000千克,單價8元,增值稅稅率13%,價稅款未付,材料尚未驗收入庫。用銀行存款2722元支付上述甲材料外地運雜費。購入乙材料7200千克,單價10元,增值稅稅率13%,價稅款均通過銀行付清,材料尚未驗收入庫。購進丙材料2800千克,含稅單價9元;丁材料10000千克,含稅單價6元。稅率13%,款項均已通過銀行付清,材料尚未運達企業。供應單位代墊乙、丙、丁材料外地運雜費共3300元,共同性運雜費按采購重量分配。用銀行存款100000元預付訂購材料款。以前月份已預付款100000元的A材料本月到貨并驗收入庫,價稅款合計113000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補付尾款。本月購入的甲、乙、丙、丁材料均已驗收入庫,結轉其成本。
1)從宏達公司購入A材料1000千克,單價50元,購入B材料2000千克,單價20元,增值稅稅率13%,貨款尚未支付,A、B材料已驗收入庫。(2)用銀行存款支付上月欠維達公司貨稅款38000元。(3)從維達公司購入A材料3500千克,單價50元,購入B材料4500千克,單價20元,增值稅稅率13%,企業用銀行存款支付貨稅款,A、B材料未入庫。(4)用現金支付從維達公司購入A、B材料運費3200元(按材料的重量分配)。(5)從維達公司購入的A、B材料已驗收入庫,結轉實際采購成本。(6)購入需安裝設備臺,價款158000元,增值稅額20540元,用銀行存款支付價稅款。另用現金支付運費600元,用銀行存款支付安裝費6800元。該設備安裝完工,交付生產車間使用。(7)從宏達公司購入B材料2800千克,單價20元,增值稅稅率13%,企業用銀行存款支付30000元,其余貨稅款暫欠,B材料已驗收入庫。(8)從維達公司購入A材料3800千克,單價50元,增值稅稅率13%,企業用銀行存款支付,A材料未入庫。編制會計分錄
從新豐公司購入甲材料1000千克,單價50元,購入乙材料2000千克,單價20元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發票,貨款尚未支付,甲、乙兩種材料已驗收入庫。(3)開出轉賬支票用銀行存款支付上月欠永豐公司貨款58000元。(4)從勝達公司購入丙材料3000千克,單價100元,購入丁材料5000千克,單價40元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發票,丙、丁材料尚未驗收入庫。9月份已預付勝達公司材料款30000元,余款用轉賬支票付訖。(5)用現金支付了從勝達公司購入的丙、丁材料運費,取得的增值稅專用發票顯示不含款為3200元,增值稅稅額為288元,按材料的重量分配運費。(6)從勝達公司購入的丙、丁材料驗收入庫。(7)從新豐公司購入乙材料3000千克,單價20元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發票。企業用轉賬支票支付了30000元,其余款項暫欠,乙材料已驗收入庫。
1.用現金支付了從勝達公司購入的丙、丁材料運費,取得的增值稅專用發票顯示不含款為3200元,增值稅稅額為288元,按材料的重量分配運費。2.從勝達公司購入的丙、丁材料驗收入庫。要分錄
星河公司++年10月發生如下原材料采購業務。1.九月份從大豐公司購入的甲材料驗收入庫后,購入入材料的增值稅專用發票顯示材料數量為2000千克,不含稅單價50元,增值稅稅率13%,運費增值稅普通發票顯示不含稅價款為1000元,增值稅稅額90元。2.從新豐公司購入甲材料1000kg,單價50元,購入乙材料2000kg,單價20元,增值稅稅率為13%,取得增值稅發票,貨款尚未支付甲乙兩種材料已收入庫。3.開出轉賬支票用銀行存款。支付上月欠由分公司貨款58000元。
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎