同學(xué)你好~題目比較長,正在為您解答,請稍等~
老師,從22題開始解答一下,謝謝,比較急
老師,從22題開始解答一下,謝謝,比較急,金額和分錄麻煩寫一下
老師,從22題開始解答一下,謝謝,比較急
老師解答一下,比較急,謝謝
老師,麻煩解答一下,比較急,謝謝
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
以前年度支付的款項沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規(guī)模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務(wù)所得進(jìn)賬100萬,分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進(jìn)固定資產(chǎn)還是劃算做房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準(zhǔn)確,沒有納稅調(diào)整項,問題不大吧
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)增加對企業(yè)來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業(yè)務(wù)關(guān)系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發(fā)零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務(wù)處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續(xù)費),月底或者后面幾個月來結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續(xù)費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務(wù)我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結(jié)算我們給他代銷商品的貨款,也轉(zhuǎn)私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務(wù)處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
好的,麻煩老師了
老師,請問解答好了嗎
老師,還在嗎
(1) 借:在途物資-甲材料? 12000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1560 ? 貸:銀行存款? 13560 (2) 借:在途物資-乙材料? 2100 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)273 ? 貸:應(yīng)付賬款? 2373 (3) 借:原材料-丙材料 8000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1040 ? 貸:應(yīng)付賬款? 3040? ? ? ? ? 銀行存款? 6000 (4) 借:應(yīng)付賬款? 5413 ? 貸:銀行存款? 5413 (5) 甲材料分?jǐn)偟倪\費=690*10/(5%2B10)=460(元) 乙材料分?jǐn)偟倪\費=690*5/(5%2B10)=230(元) (6) 借:原材料-甲材料? 12460 ? 貸:在途物資-甲材料? 12000 ? ? ? ? 銀行存款? 460 借:原材料-乙材料? 2330 ? 貸:在途物資-甲材料? 2100 ? ? ? ? 銀行存款? 230 (7) 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品? 15000 ? ? ? 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品? 1000 ? ? ? 制造費用? 500 ? ? ? 管理費用? 500 ? 貸:原材料-甲材料? 15000 ? ? ? ? 原材料-乙材料? 2000 (8) 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品? 20000 ? ? ? 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品? 30000 ? ? ? 制造費用? 1400 ? ? ? 管理費用? 1800 ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 53200 (9) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? 53200 ? 貸:庫存現(xiàn)金? 53200 (10) 借:管理費用? 80 ? 貸:庫存現(xiàn)金? 80 (11) 借:預(yù)付賬款-保險費? 1320 ? 貸:銀行存款? 1320 借:管理費用-保險費? 110 ? 貸:預(yù)付賬款-保險費? 110 (12) 借:財務(wù)費用? 500 ? 貸:應(yīng)付利息? 500 (13) 借:制造費用? 2500 ? 貸:累計折舊? 2500 (14) 本月發(fā)生制造費用合計=500%2B1400%2B2500=4400(元) A產(chǎn)品分?jǐn)偟闹圃熨M用=4400*20000/(20000%2B30000)=1760(元) B產(chǎn)品分?jǐn)偟闹圃熨M用=4400*30000/(30000%2B20000)=2640(元) (15) 借:庫存商品-A產(chǎn)品? 36760 ? ? ? 庫存商品-B產(chǎn)品? 33640 ? 貸:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品? 35000 ? ? ? ? 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品? ? 31000 ? ? ? ? 制造費用? 4400 (16) A產(chǎn)品單價=36760/40=919元/噸 B產(chǎn)品單價=33640/80=420.5元/噸 借:銀行存款? 47460 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 42000 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5460 (17) 借:應(yīng)收賬款? 31640 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 28000 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3640 (18) 借:銷售費用? 4600 ? 貸:銀行存款? 4600 (19) 借:銷售費用? 1200 ? 貸:庫存現(xiàn)金? 1200 (20) 借:主營業(yè)務(wù)成本? 24687.5 ? 貸:庫存商品-A產(chǎn)品? 18380 ? ? ? ? 庫存商品-B產(chǎn)品? 6307.5 借:主營業(yè)務(wù)成本? 14717.5 ? 貸:庫存商品-B產(chǎn)品? 14717.5 (21) 本期應(yīng)繳納的增值稅=3640%2B5460-1560-273-1040=6227(元) 應(yīng)計提的城市維護(hù)建設(shè)稅=6227*7%=435.89(元) 應(yīng)計提的教育費附加=6227*3%=186.81(元) 借:稅金及附加? 622.7 ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅? 435.89 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加? 186.81 (22) 借:本年利潤? 48817.7 ? 貸:管理費用? 2490 ? ? ? ? 財務(wù)費用? 500 ? ? ? ? 銷售費用? 5800 ? ? ? ? 主營業(yè)務(wù)成本? 39405 ? ? ? ? 稅金及附加? 622.7 借:主營業(yè)務(wù)收入? 70000 ? 貸:本年利潤? 70000 (23) 當(dāng)月利潤總額=70000-48817.7=21182.3(元) 當(dāng)月應(yīng)交所得稅費用=21182.3*0.25=5295.58(元) 借:所得稅費用? 5295.58 ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? 5295.58 借:本年利潤? 5295.58 ? 貸:所得稅費用? 5295.58 (24) 借:本年利潤? 164218.75? ? 貸:利潤分配-未分配利潤? 164218.75? (25) 借:利潤分配-提取法定盈余公積? 16421.88 ? 貸:盈余公積-法定盈余公積? 16421.88 借:利潤分配-應(yīng)付股利? 88678.13 ? 貸:應(yīng)付股利? ?88678.13 (26) 借:利潤分配-未分配利潤? 105100.01 ? 貸:利潤分配-提取法定盈余公積? 16421.88 ? ? ? ? 利潤分配-應(yīng)付股利? 88678.13 祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,生活愉快,期待五星好評~