同學你好~本題分錄如下: (1) 借:在途物資-甲材料? 12000 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1560 ? 貸:銀行存款? 13560 (2) 借:在途物資-乙材料? 2100 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)273 ? 貸:應付賬款? 2373 (3) 借:原材料-丙材料 8000 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1040 ? 貸:應付賬款? 3040? ? ? ? ? 銀行存款? 6000 (4) 借:應付賬款? 5413 ? 貸:銀行存款? 5413 (5) 甲材料分攤的運費=690*10/(5%2B10)=460(元) 乙材料分攤的運費=690*5/(5%2B10)=230(元) (6) 借:原材料-甲材料? 12460 ? 貸:在途物資-甲材料? 12000 ? ? ? ? 銀行存款? 460 借:原材料-乙材料? 2330 ? 貸:在途物資-甲材料? 2100 ? ? ? ? 銀行存款? 230 (7) 借:生產成本-A產品? 15000 ? ? ? 生產成本-B產品? 1000 ? ? ? 制造費用? 500 ? ? ? 管理費用? 500 ? 貸:原材料-甲材料? 15000 ? ? ? ? 原材料-乙材料? 2000 (8) 借:生產成本-A產品? 20000 ? ? ? 生產成本-B產品? 30000 ? ? ? 制造費用? 1400 ? ? ? 管理費用? 1800 ? 貸:應付職工薪酬-工資? 53200 (9) 借:應付職工薪酬-工資? 53200 ? 貸:庫存現金? 53200 (10) 借:管理費用? 80 ? 貸:庫存現金? 80 (11) 借:預付賬款-保險費? 1320 ? 貸:銀行存款? 1320 借:管理費用-保險費? 110 ? 貸:預付賬款-保險費? 110 (12) 借:財務費用? 500 ? 貸:應付利息? 500 (13) 借:制造費用? 2500 ? 貸:累計折舊? 2500 (14) 本月發生制造費用合計=500%2B1400%2B2500=4400(元) A產品分攤的制造費用=4400*20000/(20000%2B30000)=1760(元) B產品分攤的制造費用=4400*30000/(30000%2B20000)=2640(元) (15) 借:庫存商品-A產品? 36760 ? ? ? 庫存商品-B產品? 33640 ? 貸:生產成本-A產品? 35000 ? ? ? ? 生產成本-B產品? ? 31000 ? ? ? ? 制造費用? 4400 (16) A產品單價=36760/40=919元/噸 B產品單價=33640/80=420.5元/噸 借:銀行存款? 47460 ? 貸:主營業務收入? 42000 ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5460 (17) 借:應收賬款? 31640 ? 貸:主營業務收入? 28000 ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3640 (18) 借:銷售費用? 4600 ? 貸:銀行存款? 4600 (19) 借:銷售費用? 1200 ? 貸:庫存現金? 1200 (20) 借:主營業務成本? 24687.5 ? 貸:庫存商品-A產品? 18380 ? ? ? ? 庫存商品-B產品? 6307.5 借:主營業務成本? 14717.5 ? 貸:庫存商品-B產品? 14717.5 (21) 本期應繳納的增值稅=3640%2B5460-1560-273-1040=6227(元) 應計提的城市維護建設稅=6227*7%=435.89(元) 應計提的教育費附加=6227*3%=186.81(元) 借:稅金及附加? 622.7 ? 貸:應交稅費-應交城市維護建設稅? 435.89 ? ? ? ? 應交稅費-應交教育費附加? 186.81 (22) 借:本年利潤? 48817.7 ? 貸:管理費用? 2490 ? ? ? ? 財務費用? 500 ? ? ? ? 銷售費用? 5800 ? ? ? ? 主營業務成本? 39405 ? ? ? ? 稅金及附加? 622.7 借:主營業務收入? 70000 ? 貸:本年利潤? 70000 (23) 當月利潤總額=70000-48817.7=21182.3(元) 當月應交所得稅費用=21182.3*0.25=5295.58(元) 借:所得稅費用? 5295.58 ? 貸:應交稅費-應交所得稅? 5295.58 借:本年利潤? 5295.58 ? 貸:所得稅費用? 5295.58 (24) 借:本年利潤? 164218.75? ? 貸:利潤分配-未分配利潤? 164218.75? (25) 借:利潤分配-提取法定盈余公積? 16421.88 ? 貸:盈余公積-法定盈余公積? 16421.88 借:利潤分配-應付股利? 88678.13 ? 貸:應付股利? ?88678.13 (26) 借:利潤分配-未分配利潤? 105100.01 ? 貸:利潤分配-提取法定盈余公積? 16421.88 ? ? ? ? 利潤分配-應付股利? 88678.13 祝學習進步,生活愉快,期待五星好評~
老師,從22題開始解答一下,謝謝,比較急
老師,從22題開始解答一下,謝謝,比較急,金額和分錄麻煩寫一下
老師,從22題開始解答一下,謝謝,比較急
老師解答一下,比較急,謝謝
老師,麻煩解答一下,比較急,謝謝
a公司百分百控股我們家企業,現在b公司要入股但是實繳卻是用b公司法人的名義打的錢這種怎么辦?
老師好,25年企業匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報表也要調嗎,
老師,我這個是屬于小規模嗎?
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
請問老師非盈利組織現金流量表中,銷售商品收到的現金一般是取什么數的,因為帳套中沒有涉及銷售商品
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?