你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
019本月應付職工工資51000元,其中:生產A產品工人工資為25000元,生產B產品工人工資為15000元,車間管理人員工資為4000元,廠部管理人員工資為7000元。(3)按工資總額的14%提取職工福利費。(4)計提本月固定資產折舊5600元,其中車間4300元,廠部1300元。(5)支付本月車間的大修理費1500元。(6)支付本月應由廠部負擔的書報費200元。(7)以銀行存款支付車間辦公費380元。(8)月末按生產工人工資分配本月的制造費用。(9)本月生產A產品100件全部完工入庫,B產品全部未完工。(假設A產品沒有期初在產品成本)19年09月30日,上海盛騰紡織有限責任公司結轉發出材料成本,發出材料匯總如下:生產甲產品直接領用A材料費用255000.00元,生產乙產品直接領用A材料費用285000.00元,車間一般耗用A材料6000.00元,行政管理部門耗用A材料費用2500.00元。2、2019年09月30日,上海盛騰紡織有限責任公司計提本月工資,工資匯總如下:生產甲產品工人工資450000.00元,生產乙產品工人工資385000.00元,車間管理人員工資3
(9)31日,分配本月職工工資費用,其中甲市品生產工人工資200000元,乙產品生產工人工資180000元,車間管埋人員工資50000元,行政管理人員工資160000元。(10)31日,計提本月固定資產折1日25600元。其中:生產產車間用固定資產折1日16000元,銷售部門用固定資產折1日4600,廠部管理部門用固定資產折1日5000元。(11)31日,匯總本月材料發出情況如下(發出A材料300000元,發出B材料255000元),某中:甲產品生產領用260000元;乙產品生產領用150000元;車間一般耗用60000元行政管理部門耗用85000元。合計:55000元(12)31日,計算本月發生的制造費用總額。按生產工時的比例,將發生的制造費用分配給甲、乙產品。(甲產品6000工時,乙產品4000工(13)31日,假設本月生產的甲、乙產品均全部完工入庫,結轉其實際生產成本。(14)31日,結轉本月損益類賬戶。其中“主營業務收入”,為536000元,“其他業務收入”155000,“主營業務成本”為423000
2-、資料:大華公司2020年7月發生如下經濟業務:8.2020年7月31日,本月領用原材料的實際成本為250000元。其中,基本生產車間生產A產品領用80000元、生產B產品領用70000元,生產車間--般耗用20000元,管理部門領用10000元,銷售部門領用70000元。9.2020年7月31日,計提本月應付工資540000元。其中,生產A產品工人工資為200000元,生產B產品工人工資為160000元,車間管理,人員工資為60000元,廠部管理人員工資為80000元,銷售部門人員工資為40000元。10.2020年7月31日,發放職工困難補助2000元,以銀行存款支付。會計分錄怎么寫
大華公司2022年8月有關生產費用的經濟業務如下:(1)8月5日,車間報銷購買辦公用品費500元,以現金付訖。"(2)8月8日,以銀行存款70000元支付廣告費,增值稅額4200元。(3)8月31日,本月材料領用情況匯總如下:生產A產品領用甲材料80000元,生產B產品領用乙材料99000元,車間組織管理生產領用乙材料900元,廠部組織管理領用甲材料800元。(4)8月31日,計算本月應付職工工資180000元,其中:生產A產品工人工資50000元,生產B產品工人工資70000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資40000元。.(5)8月31日,預提應由本月負擔的短期借款利息6000元。。(6)8月31日,計提固定資產折舊4600元,其中:車間固定資產折舊3100元;廠部固定資產折舊1500元。
大華公司2022年8月有關生產費用的經濟業務如下:(1)8月5日,車間報銷購買辦公用品費500元,以現金付訖(2)8月8日,以銀行存款70000元支付廣告費,增值稅額4200元。(3)8月31日,本月材料領用情況匯總如下:生產A產品領用甲材料80000元,生產B產品領用乙材料99000元,車間組織管理生產領用乙材料900元,廠部組織管理領用甲材料800元(4)8月31日,計算本月應付職工工資180000元,其中:生產A產品工人工資50000元,生產B產品工人工資70000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資40000元(5)8月31日,預提應由本月負擔的短期借款利息6000元。(6)8月31日,計提固定資產折舊4600元,其中:車間固定資產折舊3100元;廠部固定資產折舊1500元。(7)8月31日,本月電費消耗情況匯總如下:生產A產品消耗5000元,生產B產品消耗5300元;車間組織管理生產消耗2500元;廠部組織管理消耗3200元。以上電費及購電增值稅進項稅額2560元用銀行存款支付。"(8)8月31日,匯總本月發生的制造費用并按A、B產
老師下午好!2024年12月成立的公司,沒有發生任何業務,2025年用做企業匯算清繳嗎?
老師五金倉的護欄8000多,到哪個科目?。?/p>
老師,做材料盤盈,可以做借原材料 。貸主營業務成本嗎
老師,參加廣交會發生的費用支出是不是要計入廣宣費
你好,老師,請問勞務派遣公司開差額票應該怎么入賬
員工生育津貼收到了,是全額轉給員工嗎?還是按照比例給員工
老師匯算清繳時,銀行的手續費填利息收支那一欄嗎
請問老師,我公司在2020年在建行開了一個政府采購平臺的保證金賬戶,當時由法人個人賬戶轉了錢進這個保證金賬戶,但這個賬戶當時并沒有告知代理記賬公司,所以我們的記賬憑證上是沒有這個賬戶的,也沒有這筆錢,但這個月我們把這個保證金賬戶注銷了,那筆保證金打進我們的基本賬戶了,等于是我們盤存多出來一個銀行賬戶,然后這個銀行賬戶里的錢又打進基本戶了,請問這筆業務我應該怎么做賬,剛剛有個答疑老師告訴我: 借:銀行存款—保證金賬戶 貸:其他應收款 借:銀行存款—基本賬戶 貸:銀行存款—保證金賬戶 但我突然發現,那我其他應收款貸方還掛著一筆賬,沒銷呀,我應該怎么辦
紅字發票填錯數量了怎么辦?沖多了
老師,如果紅沖了發票,會對我們的賬造成什么影響呢?