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大華公司2022年8月有關生產費用的經濟業務如下:(1)8月5日,車間報銷購買辦公用品費500元,以現金付訖。"(2)8月8日,以銀行存款70000元支付廣告費,增值稅額4200元。(3)8月31日,本月材料領用情況匯總如下:生產A產品領用甲材料80000元,生產B產品領用乙材料99000元,車間組織管理生產領用乙材料900元,廠部組織管理領用甲材料800元。(4)8月31日,計算本月應付職工工資180000元,其中:生產A產品工人工資50000元,生產B產品工人工資70000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資40000元。.(5)8月31日,預提應由本月負擔的短期借款利息6000元。。(6)8月31日,計提固定資產折舊4600元,其中:車間固定資產折舊3100元;廠部固定資產折舊1500元。

2022-11-17 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-17 11:39

1、借:制造費用—辦公費,500,貸:現金,500 2、借:銷售費用—廣告費用,70000,應交稅費—應交增值稅—進項稅,4200,貸:銀行存款,74200 3、借:生產成本—直接材料,179000,制造費用—材料費,900,管理費用,800,貸:原材料—甲,80800,原材料—乙,99900 4、借:生產成本—直接人工,120000,制造費用,20000,管理費用,40000,貸;應付職工薪酬,180000 5、借:財務費用,6000,貸:應付利息,6000 6、借:制造費用—折舊費,3100,管理費用—折舊費,1500,貸:累計折舊,4600

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1、借:制造費用—辦公費,500,貸:現金,500 2、借:銷售費用—廣告費用,70000,應交稅費—應交增值稅—進項稅,4200,貸:銀行存款,74200 3、借:生產成本—直接材料,179000,制造費用—材料費,900,管理費用,800,貸:原材料—甲,80800,原材料—乙,99900 4、借:生產成本—直接人工,120000,制造費用,20000,管理費用,40000,貸;應付職工薪酬,180000 5、借:財務費用,6000,貸:應付利息,6000 6、借:制造費用—折舊費,3100,管理費用—折舊費,1500,貸:累計折舊,4600
2022-11-17
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-11-17
你好,需要做賬務處理的嗎?
2022-12-27
你好 1.車間為生產A產品領用審材料1000公斤,每公斤10元;為生產日產品領用乙材料800公斤,每公斤25元車間一般耗用甲材料50公斤,每公斤10元。 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,制造費用,貸:原材料—甲材料,原材料—乙材料 2.12月31日,計提本月份固定資產折舊費2400元,其中生產車間應計提折舊費1800元,行政管理部門應計提折舊費600元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 3.12月31日,計算本月份工資41600元,其中生產A產品工人工12000元,生產B產品工人工資18000元,車間管理人員工資3600,行政管理人員工資8000元。 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬?
2022-12-03
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-12-03
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