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留底退稅收到退稅款后,下次需要繳納增值稅時,會計分錄是1、借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額);貸:應交稅費—增值稅留底稅額;2、借:應交稅費—增值稅留底稅額;貸:銀行存款。這樣對嗎?

2022-11-17 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-17 08:54

借其他應收款貸應交稅費,應交增值稅進項轉出, 借銀行存款貸其他應收款做這個。

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-17 08:55

因為你在申報表的時候填寫的是附表二,進項轉出,這樣的話,你賬上和實際的是一致的。

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借其他應收款貸應交稅費,應交增值稅進項轉出, 借銀行存款貸其他應收款做這個。
2022-11-17
你好;? ? ? 意思是收到了留底退稅的金額;? ? ? ?根據2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應交稅費- 增值稅留抵稅額? ?
2022-12-19
你好,直接就是 借銀行存款 貸應交增值稅進項稅額轉出
2022-07-30
可以的,可以這么做的。
2022-05-06
發給您截圖,您可以看一下。
2022-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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