學員您好,是的,對的必須 “登錄時必須以法人或財務(wù)負責人身份進行登錄。登錄后,進入“我的信息”、“用戶管理”、“辦稅人信息維護”功能進行操作。辦稅人(附)信息功能支持在線增加、修改和刪除操作。通過電子稅務(wù)局添加多名辦稅人員,操作有兩種方式:1、登錄電子稅務(wù)局,選擇【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【變更稅務(wù)登記事項】,點擊“新增”按鈕。2、登錄電子稅務(wù)局,選擇【我的信息】-【用戶管理】-【基礎(chǔ)信息維護】,點擊“新增”按鈕。
請問上海電子稅務(wù)局增加辦稅人員是否必須以財務(wù)主管身份登錄進行添加?
老師,我以公司財務(wù)負責人的身份添加了辦稅員的信息,為什么我再以這個辦稅員的信息登錄就登電子稅務(wù)局登不進去呢。顯示說賬戶或密碼有誤,是我哪里沒有操作對嗎(排除賬號和密碼輸入錯誤)
老師好,辦理數(shù)電發(fā)票升級以后只能在電子稅務(wù)局開票,但是需要作為開票員才能開票對吧?新增開票員需要用法人或財務(wù)負責人身份登進去對吧?用舊版稅務(wù)局登錄界面登進去也能添加還是只能用新版界面登錄才可以呢
老師,請問個體戶添加辦稅員只能法人身份登錄電子稅務(wù)局添加嗎?
請問老師,怎么用財務(wù)負責人的身份進入電子稅務(wù)局增加辦稅人員呢
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細科目嗎?可以一次計入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細科目嗎?可以一次計入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風險
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級明細科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
謝謝老師
不客氣,有空給五星好評:,