同學(xué)你好,可以說(shuō)當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)人員請(qǐng)假,賬沒(méi)做出來(lái),到申請(qǐng)期了,只能進(jìn)行零申報(bào),等到匯算清繳時(shí),賬做好了,也就按賬上的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)了。
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣(mài)的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿(mǎn)500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話(huà)發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話(huà)增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
三年都沒(méi)申報(bào)哦
2019年至到2021年都是沒(méi)報(bào)數(shù)據(jù)
同學(xué)你好,這種情況下,也只能說(shuō)季度申報(bào)時(shí),確實(shí)沒(méi)做好賬,匯算清繳時(shí),才做好賬,這三年都是這種情況。
這種情況完全可以在做完賬后就進(jìn)行更正申報(bào)的,
同學(xué)你好,也可以說(shuō)因?yàn)樨?cái)務(wù)人員不能預(yù)計(jì)年度匯算清繳時(shí)的利潤(rùn)情況,季度申報(bào)時(shí)怕多繳了企業(yè)所得稅不好退,也就是怕退稅麻煩,所以就做了零申報(bào)。
但是增值稅也是零申報(bào)哦,這個(gè)怎么說(shuō)明呢?
同學(xué)你好,增值稅可以說(shuō)收入都是無(wú)票收入,不知道什么時(shí)候就要發(fā)票了,所以也就沒(méi)確認(rèn)收入,等年底時(shí),確認(rèn)都不要發(fā)票了,才確認(rèn)收入處理的。
但是學(xué)校一直都是無(wú)票收入的,都是一些學(xué)費(fèi),個(gè)人不可能要求學(xué)校給他開(kāi)票吧?
同學(xué)你好,這個(gè)不一定的,有的個(gè)人會(huì)要求開(kāi)發(fā)票的。