同學你好 對的 計入費用就可以了
甲公司為居民企業所得稅,稅率為25%,2019年主營業務收入8000萬,其他業務收入1000萬,投資收益360萬。主營業務成本3740萬,其他業務成本460萬,稅金及附加26萬元。 銷售收入1500萬,其中包含廣告費1345萬元;管理費用900萬元,其中包含業務招待費100萬;財務費用350萬;營業外支出110萬,其中行政性罰款2萬,銀行罰息4萬,贊助支出5萬;以前年度累計結轉到本年準予扣除的廣告費3萬元。 要求: ⑴計算甲公司本年會計利潤。 ⑵計算本年年度追憶扣除的廣告費和納稅調整額。 ⑶計算本年度準予扣除的業務招待費和納稅調整額。 ⑷計算本年度營業外支出的納稅調整額。 ⑸計算本年年度應納稅所得額和應納稅額。
老師,請問公司要注銷,注銷時匯算清繳本年度的廣告費可以全額計入費用嗎?上年度廣宣納稅調整表里累計結轉以后年度的扣除額可以再公司注銷時一起計入費用嗎?
請問公司要注銷,注銷時本年度的廣告費30萬是按收入15%確認費用還是可以全額計入費用?上年度廣宣納稅調整表里還有50萬累計結轉以后年度的扣除額,這50萬是再公司注銷時可以全額計入22年匯算清繳嗎?
匯算清繳時候廣告費和業務宣傳費調整潮,累計結轉以后年度扣除額什么意思,假如我今年不需要調整這塊,那么這個表會把以前結轉的,都放在上嗎
銷售商品收入150萬元,出租房屋收入30萬元,代購代銷手續費收入20萬元,政府補助收入6萬元,取得捐贈收入5萬元;2019年實際發生的廣告費和業務宣傳費為70萬元。計算A公司2019年廣告費和業務宣傳費的納稅調整額?并說明納稅調整額能否結轉到以后年度扣除?
老師好,請問建筑公司的工資能直接記入主營業務成本嗎?借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
請問3月份開的發票,現在可以紅沖嗎?
老師您好實現利稅怎么算
老師稅務局代開的農產品發票,wps為什么我打開微信頭像在上面,我是用Wps工作的
更正上月的個稅,需要新增人員怎么操作
請問上月的發票紅沖,重新開,占用本月額度嗎?
壞賬損失,匯繳在哪一欄調增?
請問員工工資卡不能用,能打到同事卡中轉給他嗎?合規嗎?或打到他親人卡中?要補什么手續
你好老師,有個拍賣公司,他們收了巨大額的保證金,稅務局查到,直接讓補了幾十萬的稅,這種是什么情況?保證金不屬于收入啊,為什么要這么罰呢?
請問視同銷售的銷售贈品申報增值稅時怎么填報?
不用再按收入的15%部分計入?可以全額是吧?上年度沒結轉完的廣告費也可以全額計入注銷當月的報表里?然后以前年度未彌補虧損一起調?
還想請教下,賬面掛的其他應付款有七百多萬是法人的,但是轉入沒有寫備注,注銷時可以轉入實收資本嗎?還是只能放在營業外收入科目里?
但是做賬的時候我寫的都是向法人借款
同學你好 只能放在營業外收入科目里