抵扣了可以正常記賬就行的,這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理的
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經抵扣,現在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發票對方都已經做賬了,這個月我們作廢發票了該不需要把給他們的發票及抵扣聯拿回來吧?
填開紅字發票,我方是銷售方,購買對方已經抵扣,而且開出了工資信息表,然后我們需要怎么操作?
老師 ,今年一月份對方給我們開了專票 ,我們已經做賬也已經抵扣了,但是名稱開錯了上個月發票已經作廢,對方還應該給我們開紅字發票做進項稅轉出嗎?還需不需要其他什么東西
老師對方開的發票錯了,我們已經抵扣,而且以后也不會給我們開發票了,我們需要怎么操作呢
老師好!去年的專票能不能紅沖?需要怎么操作呢? 這個發票是對方開給我們的,我們已經抵扣了!
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務人員開具的勞務費發票,稅務代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發現有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務報表和企業所得稅預繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務怎么處理?電影院還不給開發票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調增嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務公司是否可以代收
老師我填寫納稅調整項目的明細表,老師三資產類調整項目的其他是從哪里取的數,
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
要給對方開具紅字信息表嗎
除非要開紅字發票,否則不要處理
我們抵扣錯了,票應該是給我們集團的,但是開成了我們子公司的,我給抵扣了,對方也沒出現過這種情況,問我們咋操作
購買方已經抵扣,紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件,進入發票管理模塊,點擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發票紅字信息表”,選擇購買方“已抵扣”;點擊下一步進入“紅字增值稅專用發票信息表”填開界面,準確填寫藍字發票信息后上傳。”
為什么是藍字發票呢,老師紅字發票和藍字發票的區別是什么呢,謝謝
同學您好,紅字是負數,藍字是正數的
我們是購買方所以是藍字正數嘛
紅字沖回再開藍字的