會計利潤里面本身已經扣了100萬的部分,現在家機構組還可以多扣除100萬的部分。所以說它這里直接用了100乘以100%來算。
老師您好,第一問始終覺得答案有問題,因為形成的無形資產應該是按照(100+300)*175%去計算計稅基礎吧?
老師,這個題未形成無形資產加計扣除100%,形成扣除200%,為什么計稅基礎不是540*(1+200%)?
老師你好,例如制造企業研發投入1000萬元并形成了無形資產,無形資產攤銷期10年,2021年攤銷金額為100萬元,這個企業2021年研發費用加計扣除金額為什么是100?以及為制造費用形成無形資產不是按成本的200%去攤銷嗎,我不明白為什么題目給到的2021年攤銷金額是100?
老師,這個小題(1)已經形成無形資產了,攤銷了100萬,它答案解析說的按照200%扣除的話,不應該是100×200%么,這里沒懂
老師,這道題為什么加計扣除是100%,形成無形資產攤銷不應該是200%嗎?
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
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老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
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攤銷100已經形成無形資產了,應該是200%加計扣除啊,這里真的不懂哦,麻煩老師指點一下
加計扣除是加計100%扣除,你以前在會計利潤已經扣了100部分了,所以說現在在家聚一百分之百扣除的呀。