你好,是只需要針對第3題寫會計分錄嗎??
購入甲材料500公斤,價款78000元,乙材料200公斤,價款67000元,對方開來增值稅專票,稅率16%,同時對方代墊1400元運費(按照甲乙材料的重量分配)。所有款項開出3月期銀行承兌匯票一張。材料未到;預付甲材料貨款60000元;進口丙材料80000元,增值稅12800元,關稅2400元,第四題已預付60000元,余款未付。材料運到,途中發(fā)生車禍損失了一半(暫不考慮增值稅),經(jīng)保險公司鑒定,答應全額賠付(賠償款暫未到位)。其余材料如數(shù)驗收入庫;怎么做
1到銀行提取現(xiàn)金34 000元,以備購買材料; 2 購入原料甲38 000元,增值稅6080元,運雜費500元,款項現(xiàn)金支付34000元,余款暫欠,材料未到; 3 購入甲材料500公斤,價款78000元,乙材料200公斤,價款67000元,對方開來增值稅專票,稅率16%,同時對方代墊1400元運費(按照甲乙材料的重量分配)。所有款項開出3月期銀行承兌匯票一張。材料未到; 4 預付甲材料貨款60 000元; 5 進口丙材料80 000元,增值稅12800元,關稅2400元,第四題已預付60 000元,余款未付。材料運到,途中發(fā)生車禍損失了一半(暫不考慮增值稅),經(jīng)保險公司鑒定,答應全額賠付(賠償款暫未到位)。其余材料如數(shù)驗收入庫; 6 轉賬歸還上月購入甲材料的貨款78560元; 7 采購員到上海出差預借差旅費5000元,轉帳付訖 ; 8 采購員報銷差旅費5635元,之前預借5000元,余款打到其工資賬戶中; 9 原購入的甲材料運到,如數(shù)驗收入庫 10 轉賬付清第5題的余款;
東風工廠2019年11月發(fā)生如下1.從銀行提取現(xiàn)金20 000元,備發(fā)工資。2.收到宏大公司投資全新設備兩臺,價值70 000元,專利技術一項,價值50 000元。3用銀行短期借款150 000元,償還欠華泰工廠貨款。4以現(xiàn)金1 000元支付采購部張三,作為暫借差旅費。5.向華泰購買甲材料400公斤,單價為6.5元/公斤;乙材料600公斤,單價為3.4元/公斤,應交增值稅進項稅額為5 100元,材料未入庫,款項尚未支付。6.用銀行存款支付購入的甲、乙材料運雜費500元(共同的運雜費按材料的重量比例進行分配)。7.購入的甲、乙材料均已到達并入庫,結轉其采購成本。8.張三出差回來報銷差旅費1 200元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.向希望工程捐款4 000元,用銀行存款支付。10.生產(chǎn)甲產(chǎn)品領用A材料10 000元,B材料5 000元 ;生產(chǎn)乙產(chǎn)品領用A材料15 000元,B材料14 000元;生產(chǎn)車間領用C材料1 000元,行政部門領用C材料8 000元。11.用銀行存款200元購買行政
1、到銀行提取現(xiàn)金34000元,以備購買材料;2、購入原料甲38000元,增值稅6080元,運雜費500元,款項現(xiàn)金支付34000元,余款暫欠,材料未到;3、購入甲材料500公斤,價款78000元,乙材料200公斤,價款67000元,對方開來增值稅專票,稅額18850,同時對方代墊1400元運費(按照甲乙材料的重量分配)。所有款項開出3月期銀行承兌匯票一張。材料未到;4、預付甲材料貨款60000元;5、轉賬歸還上月購入甲材料的貨款78560元;6、采購員到上海出差預借差旅費5000元,轉帳付訖;7、采購員報銷差旅費5635元,之前預借5000元,余款打到其工資賬戶中;8、原購入的甲材料運到,如數(shù)驗收入庫;(第3題)(寫會計分錄)
1、到銀行提取現(xiàn)金34000元,以備購買材料;2、購入原料甲38000元,增值稅6080元,運雜費500元,款項現(xiàn)金支付34000元,余款暫欠,材料未到;3、購入甲材料500公斤,價款78000元,乙材料200公斤,價款67000元,對方開來增值稅專票,稅額18850,同時對方代墊1400元運費(按照甲乙材料的重量分配)。所有款項開出3月期銀行承兌匯票一張。材料未到;4、預付甲材料貨款60000元;5、轉賬歸還上月購入甲材料的貨款78560元;6、采購員到上海出差預借差旅費5000元,轉帳付訖;7、采購員報銷差旅費5635元,之前預借5000元,余款打到其工資賬戶中;8、原購入的甲材料運到,如數(shù)驗收入庫;(寫會計分錄)
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發(fā)票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?