您好,是的,是這個意思的
老師,早上好!請問一下,我們是一般納稅人,我們一個客戶要我們給他開具3個點的普票,我們只能開13個點的普票或者專票吧,就算開普票也是13個點,和專票一樣計入銷項稅額的,對不
你好 老師 對方說開普票不要交稅點 要是開專票就額外交13個點 這樣的話 專票普票都無所謂了吧 反正都是自己拿這13個點的錢
老師現在我們單位購買了一批原材料,個人賬戶轉的帳,對方開給我們的是13%的普通發票是個人,跟對方溝通了,對方說開公司補8個點稅點,專票補10個點,個人不收稅點 為什么專票普票稅點會不同有進項不都一樣可以抵扣嘛
老師你好,一般納稅人開電子專票和電子普票的話都一樣要交稅嗎,13個點的
老師有兩個勞務分包合同,一個對方要求開三個點的專票,就是簡易計稅唄?如果不再分包的話,開多少票拿多少稅,可以這樣理解吧?另一個要求開9個點的專票,這個如果取得13個點的發票,是不是也可以按13個點去抵扣呢?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發放12月份工資,發現少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
老師,現金流量表里,最后一行增加額,等于資產負債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
貌似會影響附加稅 這個時候給他13個點 他開的票抵扣 相應的也抵掉了這個金額的附加稅
你們是一般納稅人,其實是一樣的稅點
是的 一般納稅人 我有點轉不過來 比如要是現在初了這個稅點開了100的稅額 那我就抵扣了100,對應的這100的附加稅就不要交了 要是不開這100的稅額的話交稅的時候要多交這100 不還得額外交這100的附加稅么?
是啊,附加稅是正常繳納的
所以 要是金額大了 還是讓開票了 起碼開票稅額部分的附加稅省了 對嗎
恩對手這個意思的