同學你好,因為對方想利用專用發票多收點錢而已。
我們是小規模納稅人,請問開1個點的普通發票和一個點的增值稅專用發票,這兩者有啥不同?一個點的專票客戶拿回去可以抵扣嗎?對方如果是一般納稅人是不是拿回去可以抵扣?
老師,我們購買一批家具,用小規模企業開普票是39200元,對方是免稅的,現在我們要求開專票,他們說可以用另一個一般納稅人公司開13個點,但是要我們補10個點,他們財務的算法是這樣的:39200/0.9=43555元,這個算法我搞不懂,是怎么算的呀?
老師 現在我們單位購買了一批原材料,個人賬戶轉的帳,對方開給我們的是13%的普通發票是個人,跟對方溝通了,對方說開公司補8個點稅點,專票補10個點,個人不收稅點
老師現在我們單位購買了一批原材料,個人賬戶轉的帳,對方開給我們的是13%的普通發票是個人,跟對方溝通了,對方說開公司補8個點稅點,專票補10個點,個人不收稅點 為什么專票普票稅點會不同
老師現在我們單位購買了一批原材料,個人賬戶轉的帳,對方開給我們的是13%的普通發票是個人,跟對方溝通了,對方說開公司補8個點稅點,專票補10個點,個人不收稅點 為什么專票普票稅點會不同有進項不都一樣可以抵扣嘛
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
餐飲行業,想請問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進項開重復了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現在有個B公司要他去做一部分工作,半年時間按工資發放,現在讓他簽一個借用A公司的協議,這對A公司會不會有風險
老師,年報的其他應付款可以填報負數嗎?
老師 一個公司給我個人賬戶轉了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個稅嗎? 這個款本來是給領導的,領導說備用金需要用款,然后這個公司直接打給我個人賬戶了?我個人有什么風險嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經營,該交的稅都交了,為什么會稅務局要求雙隨機自查?
做核算成本制度和公司成本管理制度有什么區別,我看公司成本管理制度模版好簡單,就說原材料的管理,產成品的管理,物料的管理,然后就沒有了,核算成本制度就好多內容
老師,我用經辦人(不是我)身份進到電子稅務局系統開票,開票時經辦人信息填我的信息可以嗎