沖減代開發票的分錄
老師,小規模去開了專用發票,然后次月紅沖了,分錄要怎么做?后期申請退稅了,這個分錄要怎么做?之前錢已經繳納了
小規模納稅人代開專票,后面這張發票開錯了,紅沖了我們申請了退稅,這個會計要做一筆什么分錄
老師您好,我們是小規模納稅人,去年在電子稅務局上申請代開了一張專票給客戶,今年發現客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
老師,我是小規模納稅人,之前電子稅務局代開的專票,后有沖紅開了退票稅務局退了稅,這兩個分錄怎么寫呀?
請問小規模納稅人稅務局代開專票2萬專票,這張票沖紅了,然后交了銷項稅和附加稅,已經做賬報稅了,這筆分錄要怎么調整
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損