借以前年度損益調整 貸應交稅費應交房產稅 借應交稅費應交房產稅 貸銀行存款
老師,請問下,我們今年涉及2017-19年的增值稅調整,補繳了100多萬,還發生了20萬的滯納金,增值稅是用以前年度損益調整。那么滯納金的會計分錄是多少呢?
請問小企業會計準則,沒有以前年度損益調整這個科目怎么做分錄,公司補交了2019年的企業所得稅和滯納金
今年10月我司補交了2019-2020房產稅和滯納金,當時少交了,如何做會計分錄呢?涉及以前年度損益調整嗎
老師您好,我們公司補交了去年的印花稅及滯納金,我記賬做在以前年度損益調整了,請問月末如何結轉以前年度損益調整科目?用這個科目有什么注意事項嗎
老師,個體工商戶1季度給一個客戶開票151萬,并且已報稅,二季度又讓把這張普票紅沖,這樣可以嗎
印花稅計稅金額怎么計算
請問建筑行業鋼結構的毛利率大約是多少?謝謝!
老師,運維部申請的購買梯子和帆布的費用,能入維修費嗎
公司買車計入固定資產 現在收到了新能源補貼款,計入什么科目?
老師,收到個稅返還手續費的增值稅 申報是填 在一般計稅方法里還是填在簡易計稅方法 里
公司在五金店采購,名細有五百來條,五金店采購上為了節省事情開票只選了幾件明細去開,數量?多這樣,可以的嗎
老師,個體工商戶注銷稅務,走到哪一步,就是清算狀態了,為什么讓申報經營所得哪里一直提示未處于清算狀態,
郭老師,21.22年員工社保欠繳,24又有交一部分人的,現在要注銷,之前的要交嗎,不交能怎么做,
個體戶領用手撕票,咋報稅,能0申報嗎,是不是不行,
滯納金的會計分錄如何做呢?要從稅額里面拆開嗎,設計營業外支出嗎
滯納金直接記入營業外支出就行
全部分錄是這樣嗎:借:以前年度損益調整(稅額) 借:營業外支出(滯納金) 貸:銀行存款(補申報同時扣,稅額+滯納金)
對的,沒錯就是這么做的
我看以前會計把今年補交以前年度稅費的滯納金計入以前年度損益調整科目,而非營業外支出,這樣做對嗎,為什么呢?
滯納金不需要記入以前年度損益調整,直接記入營業外支出就行
為什么呢,是以前造成的
這個滯納金和以前的沒關系,所以借營業外支出
是以前少交稅造成的,為何影響本年利潤呢
這個就是很規定的呢