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今年10月我司補交了2019-2020房產稅和滯納金,當時少交了,如何做會計分錄呢?涉及以前年度損益調整嗎

2022-11-15 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-15 09:44

借以前年度損益調整 貸應交稅費應交房產稅 借應交稅費應交房產稅 貸銀行存款

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快賬用戶5035 追問 2022-11-15 09:53

滯納金的會計分錄如何做呢?要從稅額里面拆開嗎,設計營業外支出嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-15 09:53

滯納金直接記入營業外支出就行

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快賬用戶5035 追問 2022-11-15 09:57

全部分錄是這樣嗎:借:以前年度損益調整(稅額) 借:營業外支出(滯納金) 貸:銀行存款(補申報同時扣,稅額+滯納金)

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齊紅老師 解答 2022-11-15 09:58

對的,沒錯就是這么做的

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快賬用戶5035 追問 2022-11-15 11:34

我看以前會計把今年補交以前年度稅費的滯納金計入以前年度損益調整科目,而非營業外支出,這樣做對嗎,為什么呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-15 11:35

滯納金不需要記入以前年度損益調整,直接記入營業外支出就行

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快賬用戶5035 追問 2022-11-15 12:33

為什么呢,是以前造成的

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齊紅老師 解答 2022-11-15 12:34

這個滯納金和以前的沒關系,所以借營業外支出

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快賬用戶5035 追問 2022-11-15 12:52

是以前少交稅造成的,為何影響本年利潤呢

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齊紅老師 解答 2022-11-15 13:17

這個就是很規定的呢

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借以前年度損益調整 貸應交稅費應交房產稅 借應交稅費應交房產稅 貸銀行存款
2022-11-15
是不是檢查調整的, 借?以前年度損益調整?貸?應交稅費?增值稅檢查調整?借?應交稅費?增值稅檢查調整?貸應交增值稅未交增值稅?借應交增值稅未交增值稅?貸?銀行 ? ? 滯納金做借營業外支出 貸銀行,
2021-01-15
你好 什么原因不允許抵扣的
2020-10-15
借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款。
2021-12-23
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整 匯算清交調減
2024-04-05
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