是不是檢查調(diào)整的, 借?以前年度損益調(diào)整?貸?應(yīng)交稅費(fèi)?增值稅檢查調(diào)整?借?應(yīng)交稅費(fèi)?增值稅檢查調(diào)整?貸應(yīng)交增值稅未交增值稅?借應(yīng)交增值稅未交增值稅?貸?銀行 ? ? 滯納金做借營業(yè)外支出 貸銀行,
企業(yè)使用的是億企代帳財務(wù)軟件,沒有以前年度損益調(diào)整會計科目,現(xiàn)在要補(bǔ)繳納2017年的企業(yè)所得稅19萬,還有滯納金8萬,如何做會計分錄?
老師,請問下,我們今年涉及2017-19年的增值稅調(diào)整,補(bǔ)繳了100多萬,還發(fā)生了20萬的滯納金,增值稅是用以前年度損益調(diào)整。那么滯納金的會計分錄是多少呢?
老師,3月份調(diào)整21年1月份報稅報表 補(bǔ)交了增值稅及滯納金 記賬時候這部分滯納金需要調(diào)整以前年度損益嗎?同時補(bǔ)計提附加稅的時候 營業(yè)稅金及附加科目是不是要計入以前年度損益?
是不是只要用了以前年度調(diào)整損益就要調(diào)整企業(yè)所得稅清繳,那么是不是算沒及時納稅,比如22年少做了費(fèi)用,23年8月份才發(fā)現(xiàn),是不是要去調(diào)整22年的企業(yè)所得稅清繳納稅調(diào)增,會有滯納金嗎
老師,我們因為上游被查發(fā)票不能所得稅前抵扣,現(xiàn)在補(bǔ)了20年的所得稅,還有補(bǔ)了滯納金。那所得稅是計入以前年度損益調(diào)整嗎?滯納金是計入當(dāng)期還是以前年度損益?
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?