您好,購(gòu)買(mǎi)米面油的用途是?
老師您好,有一個(gè)老項(xiàng)目是16年4月之前的 ,現(xiàn)在準(zhǔn)備簽分包合同,也是按老項(xiàng)目稅率開(kāi)票,采購(gòu)本項(xiàng)目的增值稅專(zhuān)票可以正常用于公司其他項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)吧,不因老項(xiàng)目所需材料而不能抵扣吧,謝謝
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專(zhuān)票應(yīng)該是不能進(jìn)行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時(shí)候把6月之前的專(zhuān)票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專(zhuān)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
老師您好,現(xiàn)在自查賬,發(fā)現(xiàn)之前有公司購(gòu)買(mǎi)米面油記到辦公費(fèi),進(jìn)項(xiàng)也抵扣了,這個(gè)合理嗎,現(xiàn)在需不需要更正一下,謝謝老師
老師您好 我這邊是自由職業(yè) 之前接了一個(gè)公司的項(xiàng)目 合計(jì)金額7.8萬(wàn) 現(xiàn)在馬上要交付了 但是對(duì)方需要我開(kāi)具發(fā)票 我這種情況可以自己去稅務(wù)局代開(kāi)嗎 大概是多少個(gè)稅點(diǎn) 需要什么手續(xù)嗎 謝謝
老師好,在記賬公司把賬接回來(lái)了,自然人個(gè)稅系統(tǒng)里之前有一家企業(yè),現(xiàn)在把新接的這家企業(yè)在添加進(jìn)去了,然后登陸時(shí)需要輸入申報(bào)密碼,還沒(méi)設(shè)置密碼呢?怎么處理啊? 謝謝
沙場(chǎng)把電費(fèi)、輔料、運(yùn)費(fèi)工資、其它等項(xiàng)目列支到生產(chǎn)成本,到月底又結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,這個(gè)賬務(wù)處理正確嗎?
老師,我們是小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。申報(bào)季度和年度報(bào)表時(shí)候報(bào)表里面沒(méi)有其他收益、投資收益、信用減值損失、資產(chǎn)減值損失、資產(chǎn)處置損益。2024年有erp賬上有發(fā)生這些收益與損失。但是因?yàn)榧緢?bào)和年報(bào)里面沒(méi)這選項(xiàng)。我放在了營(yíng)業(yè)外收支。但是現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳又出現(xiàn)了這些科目。我應(yīng)該怎么申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。放營(yíng)業(yè)外收支還是放在其他收益、投資收益、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失、資產(chǎn)處置收益?
怎么區(qū)分利息收入是否是理財(cái)產(chǎn)生的?
老師,投標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)人提供沒(méi)有備案的審計(jì)報(bào)告投標(biāo)有效嗎
如何合理的公轉(zhuǎn)私,有幾種方式。
救急老師,我第一次操作一般納稅人。你現(xiàn)在看月底了我想看看進(jìn)項(xiàng)夠不夠,我就這樣看對(duì)不?開(kāi)票日期可以選今年一整年的,只要查詢出來(lái)的都是我這月可以抵扣的對(duì)吧?
老師您好,轉(zhuǎn)讓一輛車(chē),然后收到二手差交易市場(chǎng)發(fā)票,用了固定資產(chǎn)科目,最后怎么看到底是盈利還是虧損了
我們是醫(yī)藥公司,制藥粉粹機(jī)1380,放入哪個(gè)科目?
老師,汽車(chē)修理行業(yè),開(kāi)票的項(xiàng)目,開(kāi)維修費(fèi)和配件的明細(xì),在稅務(wù)上有什么區(qū)別嗎?
一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)哪個(gè)需要認(rèn)證
其實(shí)是公司食堂用了,記到辦公費(fèi)是不是沒(méi)有理由呢?
您好,是的,不應(yīng)該計(jì)入辦公費(fèi),不應(yīng)該抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。需要更正,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
老師,這個(gè)是2019年的賬,現(xiàn)在怎么處理?
您好,是19年以來(lái)一直這樣嗎?還是說(shuō),只是有那么一兩筆?
現(xiàn)在自查19-21年賬務(wù),這期間一直有,應(yīng)該不少
您好,做分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,需要考慮所得稅嗎?如果是福利費(fèi)那就超了,需要考慮嗎?
您好,如果福利費(fèi)超了,就需要更正以前年度的申報(bào)表,補(bǔ)繳所得稅。
申報(bào)表還需要更正?直接補(bǔ)交稅不可以嗎?
您好,是的,需要更正,才補(bǔ)繳得到的呢
怎么更正,不是只補(bǔ)交稅就可以嗎,對(duì)了,這個(gè)是自查發(fā)現(xiàn)2019年的情況
之前年度的只需要補(bǔ)交不需要更正了吧謝謝老師
之前年度的需要補(bǔ)繳所得稅的,需要更正所得稅申報(bào)表
怎么更正
之前的報(bào)表不能隨便變動(dòng)了吧?老師你說(shuō)的更正是指什么?是指做賬,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅,對(duì)嗎?
更正所得稅的申報(bào)表。你不是要補(bǔ)繳所得稅嗎?根據(jù)補(bǔ)繳的金額更正所得稅申報(bào)表,然后才能補(bǔ)繳所得稅的呢
怎么更正
具體流程麻煩說(shuō)一下
您好,就是你根據(jù)新的數(shù)據(jù),做一份所得稅的申報(bào)表,然后去稅局更正申報(bào),補(bǔ)繳稅款
老師,申報(bào)表數(shù)據(jù)那就是在原來(lái)申報(bào)表基礎(chǔ)上加上調(diào)增的對(duì)嗎,增值稅申報(bào)表也是這樣對(duì)嗎?
是的,申報(bào)表數(shù)據(jù)那就是在原來(lái)申報(bào)表基礎(chǔ)上加上調(diào)增即可。增值稅應(yīng)該可以在今年申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅