你好,可以的,你開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
老師,我們前兩年給客戶回扣的時候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點(diǎn)低的發(fā)票給了公司,當(dāng)時票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務(wù)稽查,我個人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當(dāng)于這部分票沒交稅,我個人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔(dān),滯納金需要自己承擔(dān),我想問一下老師,這種情況我個人會得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計(jì)算的?大概我會被罰多少錢啊?謝謝老師
老師,就是19年開發(fā)票,對方這邊開發(fā)票這個項(xiàng)目是一個大名稱,他們要求重新開,根據(jù)項(xiàng)目開,19年公司是6%稅率,現(xiàn)在我們是1%,這個紅沖發(fā)票,又不能紅沖,稅率不一樣,就算可以紅沖,我們喊稅務(wù)專管員開通臨時稅率,紅沖,為了不讓稅務(wù)局退稅,昂到金額紅沖點(diǎn),每季度,關(guān)于這個項(xiàng)目開發(fā)票是因?yàn)閷Ψ秸f項(xiàng)目要分別開紅沖發(fā)票,為了對稅務(wù)局這邊有個好解釋,是不是需要付款方這邊寫一個情況說明還是我們公司自己寫個情況說明呀
你好,我們是一個海鮮餐廳,是一般納稅人。現(xiàn)在需要從收購蝦的自產(chǎn)自銷的公司想拿可以抵扣的發(fā)票。但對方說開不了,我們自己能去開票嗎?開票的情況下需要什么資料?還有比如這個金額是很大,100萬的情況下,這個生產(chǎn)蝦難的不用支付稅務(wù)嗎?我怕我開了票會影響他們的納稅。
老師您好,我公司小規(guī)模納稅人,給對方公司提供了勞務(wù)服務(wù),收取了費(fèi)用43000元,只有3000元是我公司自己的收入,其他40000元是付個這個人的,里面包含了這個人的一切工資社保公積金等,請問我應(yīng)該怎么開發(fā)票?當(dāng)下可以開免稅嗎?備注需要寫點(diǎn)什么嗎?我是新手謝謝老師
老師,您好,我們公司是一般納稅人,和銷售方一個體戶發(fā)生了一筆合同金額25000的技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在這個個體戶不想找稅務(wù)局給我們代開發(fā)票,讓我們自己去開,那我們自己去找稅務(wù)局代開的話需要交多少錢呢,這個可以讓個體戶付
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應(yīng)該如何做會計(jì)分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個月有內(nèi)銷和外銷 上個月內(nèi)銷和外銷各占了一百多萬 計(jì)算稅負(fù)的時候要算上內(nèi)銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費(fèi)嗎?還是記到管理費(fèi)用 保險費(fèi)呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實(shí)操的公司嗎
老師下午好 沒有實(shí)繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計(jì)提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀