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老師 我問下,我10月份的增值稅銷項(xiàng)稅額是98,813.23,進(jìn)項(xiàng)稅額只有1,485.09,現(xiàn)在結(jié)10月的賬,這個增值稅應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎同,稅費(fèi)還沒有交

2022-11-14 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-14 15:58

你好,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個來交稅的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)98813.23, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)1485.09, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅98813.23減1485.09 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶5449 追問 2022-11-14 16:03

好,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個來交稅的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)98813.23, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)1485.09, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅98813.23減1485.09 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 老師這兩等分錄都是做在一起的嗎,是做在10月份的嗎,然后交了增值稅的分錄就是:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款是吧

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齊紅老師 解答 2022-11-14 16:04

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶5449 追問 2022-11-14 16:16

老師那如果進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng) 要在賬上體現(xiàn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-14 16:17

你好可以不用做賬的。

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快賬用戶5449 追問 2022-11-14 16:27

如果銷大于進(jìn)的就必須結(jié)轉(zhuǎn)是吧老師

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齊紅老師 解答 2022-11-14 16:31

是的是的,是這么做。

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快賬用戶5449 追問 2022-11-14 16:32

謝謝郭老師就喜歡您的回答

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齊紅老師 解答 2022-11-14 16:34

不用客氣,工作愉快。

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你好,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個來交稅的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)98813.23, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)1485.09, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅98813.23減1485.09 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-11-14
可以結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-09-12
需要再做一個分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
2024-05-01
你好,一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
2021-11-03
一、10 月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
2024-12-07
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