可以的,可以這樣賬務處理的
請問購買超市的預付卡記賬為借管理費用福利費貸其他應付款,報銷后直接借其他應付款,貸銀行存款,因為是墊付購買的預付卡,這樣處理可以嗎
老師,我們公司購買了10張汽車油卡送給客戶,發票上的名稱是預付卡銷售,那做賬時:借預付賬款,貸銀行存款,是不是等送給客戶后我就可以做:借:銷售費用貸:預付賬款?這個銷售費用二級科目一般是業務招待費還是什么費用多啊?
老師現在我們沒有設預付賬款,購買的預付卡。我做成 借:應付賬款-預付卡 貸:銀行存款 使用時 借:銷售費用-招待費 貸:應付賬款-預付卡 做成這樣可以嗎?
你好老師,我采購有預付款,借預付,貸銀行存款,對方這時候給我開了全額發票,我可以這樣記賬嗎?借庫存商品 應付稅費 貸 應付賬款 然后第二個是沖預付 借應付賬款 貸預付賬款 這樣可以嗎?
你好老師,我采購有預付款,借預付,貸銀行存款,對方這時候給我開了全額發票,我可以這樣記賬嗎?借庫存商品 應付稅費 貸 應付賬款 然后第二個是沖預付 借應付賬款 貸預付賬款 這樣可以嗎? 第二種記賬方式,直接 借 庫存商品,貸 預付賬款 應付賬款
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
老師我沒有銷售充值了加油卡,但是后期沒有去開發票回來,也沒其他的附件,請問老師這個要怎么沖預付卡?
你后續加油了為啥不開票哦
因為銷售一直在外面,地點也不固定。他自己估計也不高興去開票,所以導致后期沒有發票進來。只有預付卡有一張免稅的普通發票
那你這個費用不可以稅前扣除的
那買的超市卡送客戶也是這樣的。也不能稅前扣除嗎?都是取得了免稅的普通發票
是的,這個不能稅前扣除的