1.登錄電子稅務局; 2.我要辦稅; 3.稅費申報及繳納; 4.申報更正(新); 5.選擇申報表種類為《財產和行為稅納稅申報表》; 6.點擊“更正申報”—勾選需更正的稅種信息后,點擊“下一步”,再點擊右上角“財產和行為稅稅源信息報告”先進行稅源更正; 7.稅源更正保存后,返回更正申報頁面,點擊“更新稅源”,再點擊“申報”即可完成更正申報。
印花稅申報錯誤如何更正申報 具體操作流程可以發下嗎
老師好,我們單位已經申報了個人所得稅,繳納了稅金。但是發現有錯誤,如何更正呢?流程該怎么操作?
個人所得稅申報從1月份起就發生了錯誤,將勞務費當成了工資薪金申報,可以更正之前的申報嗎?如何操作?
請教,印花稅申報錯了,要更正一下,如何更正呢,謝謝,具體的步驟
印花稅更正申報的具體流程說一下,謝謝你了
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
同學您好,更正以前期間的要到大廳辦理
我是更正這個月要申報的
同學您好, 可以的, 沒問題
老師 我要更正時候 那個稅款所屬期改不了
你好, 需到稅局大廳辦理。
不是說系統可以直接更正申報嗎 那我可以把那條已經申報稅源采集直接作廢掉嗎
你好,也行的, 沒問題