同學你好,財務會計,借:應交增值稅,3000元,貸:銀行存款,3000元,預算會計,借:其他支出,3000元,貸:資金結存,3000元。
事業單位用銀行存款交稅收滯納金6000元,財務會計和預算會計分錄怎么寫?
2.請做出以下單位相關事項預算會計賬務處理。(1)某事業單位借款300萬元,用于行政辦公樓改建,借款利率8%,借款期限2年,按年分期付息。請做出該單位每年支付利息的賬務處理。(2)某事業單位繳納上月因經營活動產生的應交而未交的增值稅5000元。(3)某行政單位以庫存現金支付某修理服務人員勞務費3500元,為其代扣個人所得稅50元。(4)某事業單位因經營活動預收G公司貨款2000元,存入銀行。(5)某事業單位收到上級單位撥來的彌補事業開支不足的非財政補助的專項資金收入200000元。
(2)某事業單位繳納上月因經營活動產生的應交而未交的增值稅5000元。(預算會計賬務處理)
(4)某事業單位因經營活動預收G公司貨款2000元,存入銀行。(預算會計賬務處理)
寫出以下行政事業單位業務的會計分錄。 某事業單位用銀行存款上交上期經營活動未繳增值稅3000元。(財務會計、預算會計)
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖