可以不填寫的哈,直接申報就是了
上個月提供建筑服務在異地稅務局預繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業所得稅,印花稅預繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報表中的“本期已繳稅額”添了預繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計不能大于征收項目的實際預繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
請問,簽了一份合同,100萬,申報印花稅,實際結算日期和金額,不用填嘛
老師,申報印花稅季報得時候,季度申報得時候,有個應稅憑證數量,填合同數量嗎? 還有個實際結算日期和實際結算金額怎么填寫?要不要分7月8月9月各月得,還是3個月加一起填實際結算金額,然后實際結算日期選9月30號
房地產公司,跟客戶簽訂合同,報印花稅 計稅這欄填總金額了,實際結算日期,實際結算金額怎么填寫,不填寫了可以?
老師您好,我們公司是印花稅是按照營業賬簿核定的,需要零申報,但是填寫的時候它那個上面必須填實際結算日期和金額,且不能為零,這個應該怎么操作呢
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?