學員你好,分錄如下 借*應收票據 貸*銀行存款 借*原材料等 貸*應收票據
老師,我們公司收到了一張銀行承兌匯票。現在銀行說不受信,不給貼現。我們找了第三方貼現。這個賬怎樣做啊?
我公司向第三方買的銀行承兌匯票,然后第三方幫我用這個匯票支付給我的供應商,這個賬我怎么做呢,現在銀行上面只顯示我公司給第三方打錢了
老師您好,請問公司收到銀行承兌匯票背書給第三家公司提前兌付后轉現金給我們,付給供應商,這個分錄是應收票據?還是銀行存款呢
公司匯票背書給第三方,第三方將匯票的金額銀行轉帳給我們,這個怎么做分錄,無業務往來就是單純的想要我們的票
老師,我們付款給運滿滿第三方銀行平臺,然后找對方開票時,第三方平臺把錢劃給運滿滿公司,這樣我應該怎么做賬務處理?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
老師,發放的金額截止現在是152833元,25年1月份補計提工資也發了,發放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產證的計稅方式是什么?房產證計稅的基數是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務能力?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
第三方給我供應商的票據我這還要收回來嗎?
你直接一個憑證做出去就可以,不用要回來
好的,明白了
明白了給個五星好評就行