這個你們借方就是收到了銀行存款
老師好,公司收到銷售方銀行承兌,沖減應(yīng)收賬款。后面又將銀行承兌背書給供應(yīng)商,沖減應(yīng)付賬款。被書給供應(yīng)商這步怎樣做分錄?謝謝老師!
老師您好,請問我司收到一張客戶轉(zhuǎn)給另外一家公司的承兌匯票背書,我司該怎樣用這個匯票給供應(yīng)商付款
請問老師,我司收到客戶的電子銀行承兌匯票當(dāng)天背書轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商,收到電子銀行承兌匯票:借應(yīng)收票據(jù)、貸應(yīng)收賬款,背書轉(zhuǎn)讓供應(yīng)商:借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付票據(jù),這樣做賬對嗎?
老師 您好 我想請問下客戶付款時背書給我們一張電子銀行承兌匯票,然后我們又把這張電子銀行承兌背書給我們的供應(yīng)商,請問供應(yīng)商還是正常給我們開票嗎,我們也還是正常給客戶開票嗎
老師您好,請問公司收到銀行承兌匯票背書給第三家公司提前兌付后轉(zhuǎn)現(xiàn)金給我們,付給供應(yīng)商,這個分錄是應(yīng)收票據(jù)?還是銀行存款呢
土地使用權(quán)的攤銷的會計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
謝謝老師,意思就跳過背書兌現(xiàn)的第二家公司了哇
但是我覺得還是需要通過應(yīng)收票據(jù)來過渡一下
借應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 借銀行存款 貸應(yīng)收票據(jù)
對,沒事兒,還是這樣做賬合適
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了
好的,非常感謝
沒事兒,沒事兒,幫忙給個五星好評,多謝