你好同學,稍等哈,正在處理
[資料]甲船舶制造企業于2019年10月12日接受客戶訂貨,為客戶制造一艘船舶, 工期約7個月,合同規定總價款為1000000元,分兩期收取,客戶財務狀況和信譽良好。 2019年10月15日,通過銀行收到客戶首期付款600000元,剩余款項于完工時支付。至 2019年年末,甲船舶企業為制造該船舶已發生成本550000元,經專業測量師測量,船舶的 制造完成程度為60%。預計到制造完成該艘船舶還將發生成本200000元,并預計能按時 完成該項工程。 [要求]編制甲船舶制造企業2019年制造船舶開始到制造完成的會計分錄。不考慮相關稅費。
甲船舶制造企業于2019年10月12日接受客戶訂貨,為客戶制造一艘船舶,工期約7個月,合同規定總價款為1000000元,分兩期收取。客戶財務狀況和信譽良好。2019年10月15日,通過銀行收到客戶首期付款600000元,剩余款項于完工時支付。至2019年年末,甲船舶企業為制造該船舶已經發生成本500000元(其中材料成本200000元,人工成本300000元)。預計到制造完成還需發生成本300000元,并預計能按時完成該工程。假定甲企業按照投入法確定履約進度。要求:編制甲企業2019年度相關的會計分錄。(不考慮相關稅費)
甲船舶制造企業于2019年10月12日接受客戶訂貨,為客戶制造一艘船舶,工期約7個月,合同規定總價款為1000000元,分兩期收取。客戶財務狀況和信譽良好。2019年10月15日,通過銀行收到客戶首期付款600000元,剩余款項于完工時支付。至2019年年末,甲船舶企業為制造該船舶已經發生成本500000元(其中材料成本200000元,人工成本300000元)。預計到制造完成還需發生成本300000元,并預計能按時完成該工程。假定甲企業按照投入法確定履約進度。要求:編制甲企業2019年度相關的會計分錄。(不考慮相關稅費)解釋一下,不要讓我等一下謝謝老師
甲船舶制造企業于2019年10月12日接受客戶訂貨,為客戶制造一艘船舶,工期約7個月,合同規定總價款為1000000元,分兩期收取??蛻糌攧諣顩r和信譽良好。2019年10月15日,通過銀行收到客戶首期付款600000元,剩余款項于完工時支付。至2019年年末,甲船舶企業為制造該船舶已經發生成本500000元(其中材料成本200000元,人工成本300000元)。預計到制造完成還需發生成本300000元,并預計能按時完成該工程。假定甲企業按照投入法確定履約進度。要求:編制甲企業2019年度相關的會計分錄。(不考慮相關稅費)
甲船舶制造企業于2019年10月12日接受客戶訂貨,為客戶制造一艘船舶,工期約7個月,合同規定總價款為1000000元,分兩期收取??蛻糌攧諣顩r和信譽良好。2019年10月15日,通過銀行收到客戶首期付款600000元,剩余款項于完工時支付。至2019年年末,甲船舶企業為制造該船舶已經發生成本500000元(其中材料成本200000元,人工成本300000元)。預計到制造完成還需發生成本300000元,并預計能按時完成該工程。假定甲企業按照投入法確定履約進度。要求:編制甲企業2019年度相關的會計分錄。(不考慮相關稅費)老師能幫忙解答一下嗎?挺著急的,謝謝。
我想問一下,你就是我們建筑公司注冊地可不可以再注冊一個勞務公司?如果稅局知道的話,這兩個合作的公司。是一個一個注冊地,然后可能也是為這個公司這樣發工資的,這個太明顯了,稅局知道了肯定是會被查的,對吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過戶到公司名下的,當時我公司并未入賬,現在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統上查詢到一張“二手車銷售統一發票”,價款8000,但我公司并未收款,現在我公司需要報稅嗎?如果報稅該怎么報?怎么做賬?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
老師,我目前想開發票,然后這個發票有折扣率90%的,但開完之后總價稅金額總差了0.28元這是明細類發票有500多條,正常嗎,第二次問題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結算金額,需要折扣后的金額和電子版的結算金額每一項都對的上
轉賬給個體工商戶,是轉到個體工商戶的基本賬戶,還是單位結算卡上
老師好!幫我看下這個表格的第十行!那個本年折舊5201.22是怎么得的,我計算得的是5201.28的哦,433.44*12個月得5201.28哦,如果這種數據錯誤對納稅影響大的嗎
老師,家里當時開飯店注冊的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當時換了一次公司名字,注冊資本是150萬,現在政策要5年實繳,是不是5年流水有150萬就可以?還是要在賬戶上存150萬?沒有的話是不是現在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉私戶收款。我應該做應收賬款,后期讓他們轉回來嗎?存貨數據要和實際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經驗進去的,4月份賬本接回來我做還有報稅。我具體接回來應該做那些事情。請老師幫幫我,給我說一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產用的叉車應計提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問下,他剛入職一個勞務派遣公司,比如現在4月份申報3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發,這個要怎么辦?
2019年10月15日,通過銀行收到客戶首期付款600000元時: 借:銀行存款600000 貸:合同負債600000 實際發生成本: 借:合同履約成本500000 貸:原材料200000 貸:應付職工薪酬300000 年底確認履約進度=500000/800000=62.5%,確認勞務收入=62.5%*1000000=625000,并結轉勞務成本 借:合同負債600000 借:應收賬款25000 貸:主營業務收入625000 借:主營業務成本500000 貸:合同履約成本500000