你的賬務里面應交稅費——銷項稅額與進項稅額
老師你好,增值稅申報表哪里可以看軟件銷項稅額呀?
老師,日常工作中,增值稅申報表附表里面的銷售額和銷項應納稅額根據什么填報呀,是財務軟件里面的哪個科目還是可以看開票系統的不含稅銷售額和稅額
老師,每個月申報表里面申報增值稅進項稅額和銷項稅額數據在哪里看
老師 我每個月報增值稅 都要在紙上算一遍銷項和進項 做賬系統里面的應交稅費應交增值稅進項稅額的余額就是進項稅額 用這個進項稅額除以稅率是不是得到我的進項總價 然后直接填在我的增值稅申報表二里面的進項金額欄那個位置
增值稅申報表的進項稅額轉出數據哪里來的
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
10月份的賬務里面只有認證進項稅805.67,期初余額722.36,沒有銷項稅額,這樣申報表怎么填呢
這樣申報表怎么填寫數據呢
那銷項就不用填寫,保存就可以了,借方就認證的數
還用去進項系統里面看上月認證的發票嗎
同不,你認證了,申報表系統會自動生成的
進項稅額不能按金蝶里面的進項數據吧,要自動獲取發票數據,按照發票認證系統里面勾選的進項發票數據吧
同學,你的金碟數據和發票認證也是要保持一致的
上個月沒有勾選認證過進項發票,也沒有銷項發票,申報的時候直接保存不用填寫任何數據,這樣對嗎老師
?對的,是的,同學,是這樣的
截止到到15號申報,現在點擊申報了還能改動嗎
你好,同學,改動不了,你們可以改賬
這樣申報完增值稅之后要去清稅盤對吧,清卡?
金蝶和發票認證不保持一致可以嗎?上個月金蝶做了進項發票已認證,但是沒有在發票系統里面勾選過進項
對的同學,所以你們要去更改帳務,因為實際認證系統沒有認證