同學你好 對的 這個就不用管
收到一張對方開給我公司的增值稅專票,在我方還沒有勾選抵扣的前提下,對方能把這張發票紅沖么?而且是在我方毫不知情的情況下,對方把這張發票紅沖了。
老師,今天我認證專票時,發現平臺上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票,但是我并沒有收到這張專票,發票和抵扣聯都沒有,也未入賬,我就沒有勾選這張認證,把其他認證了,請問我是否需要把這張選擇不抵扣,原因選 其他?然后提交就行了,賬務上也不用處理?
老師,我今天打開增值稅勾選平臺,提示有兩張沖紅發票,然后我查了一下,這兩張發票是別人公司開給我公司的,我公司也沒有入賬,我是不是就不用管這兩張沖紅發票
老師請問下我把一張發票在2024年1月5日的時候在電子稅務局開票系統里同樣金額的開了兩張,然后今天把其中的一張已經沖紅,也顯示沖紅成功,這樣對方收到發票就是只能是我開的藍字發票的其中一張是吧,那個我今天沖紅渡對方就不能用了是吧
本月A公司有開一張增值稅專用發票給我們公司,但是勾選平臺沒有這張票,是怎么回事,沒有作廢和紅沖
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎