嗯嗯,您好,已經沖紅成功的對方就不會用的,只會用藍字發票那張
你我于星期四的時候開了一張紅字信息表并且已經成功上傳審核。因為需要發票沖紅,我是購買方。今天銷售方(跨省)財務拿到紅字信息表之后,開具紅字發票時發現沒有沒有這張紅字信息表,就是系統當中找不到我開具的紅字信息表,所以紅字發票無法開具。然后我仔細核對了紅字信息表的名稱和稅號,并無任何錯誤,又發了電子版信息表給他,對方財務導入時依舊空白,無法成功,想問一下為什么對方在自己稅盤當中沒有我開具的這張紅字信息表呢、
我們公司,收到稅務的那個要求,說我們今天之前要把我們系統上面所有的那個電子普通發票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負數,紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發票是要開一張就就紅出,就是開負數一張這樣子,負數的那一張也要占用一張發票,所以現在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發票的系統上可不可以查回,我現在就是用稅盤開的這些電子普通發票,查到后可不可以在全店系統上去開復數宏沖?
銷售方給我公司開了一張數電票專票,由于開票金額錯誤,當天把這張數電票又全額紅沖掉,第二天開了正確的藍字金額專票,在抵扣勾選時開錯金額的藍字專票不顯示,但是紅字發票信息里有對應的紅字發票,這個不是系統問題吧
@科新會計?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統里1月份的正數發票沒有,3月紅沖的負數發票有里,然后這一年下來,系統最后的累計數是減去紅沖數額的,可我做賬的系統里只算肯定把電子稅務局系統里沒顯示的正數發票做進去了,然后這樣下來,我一年的累計數就是系統里沒帶出來的正數發票和紅沖發票低掉了,累計數就是除過這兩張發票的累計,這樣我電子稅務局的累計數和做賬系統不一致,差一個負數發票,我該怎么做@科新會計?
@科新會計?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統里1月份的正數發票沒有,3月紅沖的負數發票有里,然后這一年下來,系統最后的累計數是減去紅沖數額的,可我做賬的系統里只算肯定把電子稅務局系統里沒顯示的正數發票做進去了,然后這樣下來,我一年的累計數就是系統里沒帶出來的正數發票和紅沖發票低掉了,累計數就是除過這兩張發票的累計,這樣我電子稅務局的累計數和做賬系統不一致,差一個負數發票,我該怎么做@科新會計?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師我紅沖時要是對方已經抵扣了的話我這是不是不能紅沖呀
對方已經抵扣了的話要紅沖需要對方開紅字信息表,然后你們才可以紅沖
我紅沖時顯示未勾選,對方是不是就沒抵扣呀
你可以沖紅說明沒有抵扣的
老師那我沖紅的那張藍字發票還用做賬嗎
要做的,之前的沖回重新做賬