你好 填寫(xiě)表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,請(qǐng)問(wèn)我1月份做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是去年12月份多做了進(jìn)項(xiàng)稅的金額,那我2月份報(bào)增值稅的時(shí)候,填寫(xiě)附表二的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額應(yīng)該填寫(xiě)在哪一欄
我們給供應(yīng)商開(kāi)具紅字發(fā)票,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么應(yīng)該在附表2的第20欄填寫(xiě)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們多開(kāi)發(fā)票了,我們多認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅,我們要做到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那我申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,該填寫(xiě)哪一欄呢?
稅局打電話說(shuō)上游企業(yè)去年開(kāi)給我們的有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題,要我們更正今年三月的申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填了附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額和其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形,都提示申報(bào)失敗,應(yīng)該填哪里呢?
老師,我2020年有兩張招待費(fèi)的發(fā)票認(rèn)證抵扣了,稅務(wù)局稽查到了,讓我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我申報(bào)的時(shí)候附表二該填哪一欄啊
可不可以幫我從GONE理論中的機(jī)會(huì)維度,分析一下新海宜進(jìn)行財(cái)務(wù)舞弊的機(jī)會(huì)因子,分別從以下三個(gè)方面:內(nèi)控環(huán)境方面、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題、信息與溝通問(wèn)題
老師個(gè)體戶有罰款的,做賬時(shí)候不做營(yíng)業(yè)外支出,然后申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的時(shí)候也就不用調(diào)增了可以嗎
老師,收到的數(shù)電專(zhuān)票開(kāi)票員是管理員,需要換票重開(kāi)嗎?
老師,4月份紅沖2月份的發(fā)票了,2月份當(dāng)時(shí)繳納增值稅了,4月份的增值稅受2月份增值稅的影響嗎
甲方有2000多不給付了,是做壞賬準(zhǔn)備嗎?
老師您好,我因?yàn)?4年1季度交了企業(yè)所得稅,但是我實(shí)際22.23年兩年虧損130萬(wàn), 現(xiàn)在匯算清繳要給我退稅,但是我害怕查賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
租期2024.2.1--2029.6.30(65個(gè)月)租金 310000元/年 月攤銷(xiāo)額23846.15 今年的房租因?yàn)榇蟓h(huán)境不好 重新談了 今天2025.4.29交了279000,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則 3月份還是攤銷(xiāo)23846.15,現(xiàn)在賬務(wù)如何處理呢
老師 審計(jì)讓企業(yè)提供稅收繳款通知書(shū),我想問(wèn)一下這個(gè)通知書(shū)是什么?
老師你好!企業(yè)購(gòu)入配件有自用有銷(xiāo)售的,自用視同銷(xiāo)售嗎
供應(yīng)商開(kāi)了發(fā)票,出納付款比發(fā)票金額多付了10元,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
可以填到第23欄其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
可以的,填寫(xiě)在這里可以。