你好,你開的是紅色信息表吧。
增值稅申報附表二有個紅字專用發票信息表注明的進項稅額,老師講解時說:供應商開給我們的票,我們認證抵扣了,而供應商又開貝了紅字發票的在這欄填,我想問的問題是:供應商不通過我們這邊同意。他就可以開具紅字發票嗎?
老師,10月份做了紅字發票申請,對方給開了紅字發票,然后我把紅字發票認證了的話,還用在報稅的時候填寫20欄進賬稅額轉出嗎?
你好老師,我們向供應商進了一批貨,隨貨同行單是18的單價入庫的,但是后面供應商說給我們便宜2元折扣給我們,出了一個協議書,然后我們這邊開了紅字信息表,讓供應商給我們開了一張銷售折扣的紅字發票,那我這邊這張紅字發票應該怎么做賬?可以做成。借:主營業務成本 —2 應交稅費—進項稅轉出* 貸:應付賬款 —2+稅額
我們是外貿企業,報關單的收入怎么填寫到增值稅申報表,我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方,然后這個轉出應該填寫在增值稅申報表的那頁,附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數據
我們給供應商開具紅字發票,進項稅額轉出怎么做賬?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
是的尼,那個稅額之前已經抵扣了
對的,是的。附表二開具的紅字信息表一覽。
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。