你好,可以的, 沒問題
農業開發公司小規模納稅人,銷售自己種植的水果,增值稅幾個點,企業所得稅減免嗎?
老師請問小規模納稅人公司銷售農資產品蘆薈種子對方單位要求開增值稅專用發票拿去可以抵扣稅嗎,本身公司銷售農資產品有在稅務機關登記有免稅的備案,如果對方要求開專票去能否抵扣呢
老師,我是農業科技種植公司,小規模納稅一年開票不能超500萬元是免稅的超過500萬就要繳納企業所得稅是嗎?
你好老師,農業公司小規模,公司自己種的水果,要銷售了,前面種的時候都沒拿有成本票回來,現在要開票出去。企業所得稅這塊是免稅的嗎?農業種植自產自銷符合免稅政策,需要到稅局備案的嗎?
科技有限公司非農業公司,小規模納稅人,自己租地種植水草銷售免稅嗎,開免稅發票對方能抵扣嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎