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老師好,我公司是9月轉一般納稅人,我對增值稅分錄不太熟悉,麻煩您了! 業務1:假設9月收到進賬票4400,進項稅額380 業務2:9月銷售開專票288,銷項稅額23 業務3:9月的認證是25 我這都3筆對應的分錄是什么呢? 業務1是借:庫存商品4400 借:待抵扣進項380-25=355嗎? 還是說只入庫認證的那部分發票,不認證的不做賬? 借:庫存商品 借:進項25呢

2022-11-09 21:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-09 21:25

業務1是借:庫存商品4400(不含稅價格) 借:待認證進項38 貸:應付賬款等 認證25萬 借:進賬 貸:待認證進項稅 還是說只入庫認證的那部分發票,不認證的不做賬? 借:庫存商品 借:進項25呢

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齊紅老師 解答 2022-11-09 21:26

復制出問題了,按這個 借:庫存商品4400(不含稅價格) 借:待認證進項38 貸:應付賬款等 認證25萬 借:進賬稅額25 貸:待認證進項稅25

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快賬用戶9181 追問 2022-11-09 21:44

哦,老師的意思是,9月收到的進賬發票全部入賬,采購的不含稅全部做庫存商品,而不是只做認證的那一部分對吧?

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快賬用戶9181 追問 2022-11-09 21:47

全部38做待認證進項,最后月底看銷項有多少,再決定認證多少,比如認證25,就從待認證進項里轉出到進項科目里,是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 22:29

第一個,對的 第二個,理解對的

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業務1是借:庫存商品4400(不含稅價格) 借:待認證進項38 貸:應付賬款等 認證25萬 借:進賬 貸:待認證進項稅 還是說只入庫認證的那部分發票,不認證的不做賬? 借:庫存商品 借:進項25呢
2022-11-09
你好,我建議是認證之后進項稅額轉出比較好,不認證形成滯留票
2021-05-12
你好借應交稅費-應交增值稅/轉出未交增值稅 貸應交稅費/待認證進項稅額
2021-03-03
您好,1.分錄對的 2. 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 3.借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行
2024-04-17
你好,假設 價稅合計是10?借:庫存商品10-10/1.01*0.09? 應交增值稅-進項稅額10/1.01*0.09 貸:銀行存款 10 不需要認證,直接這個勾選不抵扣,計算稅額,做進項稅額
2021-07-21
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