你好,如果是一般納稅人13%專票普票都可以的。
老師,我公司一般納稅人,2013年購(gòu)入的固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,2016年備案簡(jiǎn)易計(jì)征,現(xiàn)在出售固定資產(chǎn),發(fā)票能開專票么,稅率是多少的,交稅怎么交
老師,2009年以前購(gòu)入的固定資產(chǎn)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,在銷售是減按2%征收銷項(xiàng),這個(gè)銷售時(shí)開票開多少稅率
老師您好,我公司是一般納稅人,出售一輛2010年購(gòu)進(jìn)的車輛(列入固定資產(chǎn)),請(qǐng)問按多少稅率繳納增值稅?
老師,請(qǐng)問我單位要注銷,未提完折舊的固定資產(chǎn)是不是要做清理售賣? 如果是的話,我是小規(guī)模,2012年7月購(gòu)進(jìn)的專票稅率17的固定資產(chǎn),未抵扣,那么售出時(shí),按多少的稅率開票呢?
老師好,問下我們公司是2015年購(gòu)入的固定資產(chǎn),2016年實(shí)行的營(yíng)改增,2022年銷售這個(gè)固定資產(chǎn),稅率按多少開,開專票還是普票
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會(huì)計(jì)制度
小規(guī)模納稅人的貨運(yùn)公司,貨運(yùn)車10臺(tái),計(jì)提的貨運(yùn)車折舊入哪科目,分錄怎么做?
老師好,我們有個(gè)客戶,付了3000,自己要吃回扣1701,如何給他返款合規(guī)呢?
請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司,派出人員在勞務(wù)公司申報(bào)工資,計(jì)算從業(yè)人數(shù)的時(shí)候算到接受勞務(wù)派遣公司可以嗎?如果算到勞務(wù)派遣公司不合理呀,因?yàn)橐粋€(gè)人頭就賺個(gè)幾十元管理費(fèi),超過三百人就不能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠了
老師,我公司股東出資50萬(wàn),備注投資款,會(huì)計(jì)也做了相應(yīng)分錄,后面股東又后悔了,想少投資點(diǎn),是不是我把款原路返還一些,然后會(huì)計(jì)分錄相應(yīng)減少就可以了嗎?可有風(fēng)險(xiǎn)?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,現(xiàn)金流量表編制方法
老師,比選采購(gòu),需要有遞交投標(biāo)文件匯總表和采購(gòu)需求發(fā)售記錄表、開標(biāo)記錄表嗎?
老師好,政府給酒店建設(shè)方補(bǔ)助50萬(wàn),但是我們是承租方,這個(gè)補(bǔ)助打到我們賬戶了,我們需要繳納企業(yè)所得稅嘛
老師現(xiàn)在我看三月份的科目余額表,應(yīng)收賬款某公司借方期末余額70000,預(yù)收賬款某公司貸方期末余額70000,這是不是表示和這家公司金額抵消了呀
老師我們是小微,去年暫估的成本大于實(shí)實(shí)際,差額不大,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理他
那有個(gè)政策 ,營(yíng)改增之前購(gòu)買的再銷售不是3%征收率減按2%征收嗎
你好,你這個(gè)是固定資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)的嗎? 不是的看這個(gè)銷售自己使用過的固定資產(chǎn) (1)購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購(gòu)入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購(gòu)入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡(jiǎn)易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),按正常銷售貨物計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。 2. 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。
我們是銷售自己使用過的車輛
好,那上面的不就是嗎?上面的政策寫落一三年之后買來的,如果單位是一般計(jì)稅的,就得按照13%。
跟營(yíng)改增沒關(guān)系嗎,營(yíng)改增之前不都交的營(yíng)業(yè)稅,沒有增值稅
是的是的,這個(gè)跟營(yíng)改增之前沒有關(guān)系。
那這樣的話,我們之前是17%的稅率 ,再次銷售也要開17%嗎
13%的按照實(shí)現(xiàn)有的稅率啊。
問了一下稅局政策還說是之前多少就要開多少
你好,胡說八道,現(xiàn)在沒有17%的稅率,都是按當(dāng)期的適用稅率。
還說是營(yíng)改增之前都是繳納營(yíng)業(yè)稅,不存在增值稅,所以營(yíng)改增之前購(gòu)買的固定資產(chǎn)因?yàn)椴淮嬖诘挚?,再次銷售都按簡(jiǎn)易征收繳稅,都弄糊涂了,不知道到底按甚么稅率開票
你好,和這個(gè)沒有關(guān)系的 汽車,它的時(shí)間就是從一三年開始。
以前的發(fā)票開的是輕型客車么,稅率17%,2015年購(gòu)買的
你好,現(xiàn)在開13%的收到了嗎。你開13%的不能簡(jiǎn)易計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅不了的,你不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的要求,一五年的也不可以的,一三年之后的就得是13%的。
好的知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。