你好,也就是咱公司沒有付款,那咱不能做任何的賬務處理了。
我公司計提9月工資是:借:管理費用 -工資,貸應付職工薪酬 計提個人:借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 付工資時:借應付職工工資 貸銀行存款,現在我們要把這個費用歸集到研發項目里,分錄怎么做?
老師,建筑公司支付給水電勞務工資, 借:工程施工-人工費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 是這樣做分錄嗎?但是這樣體現不出來款是支付給那個勞務公司了,我能把應付職工薪酬換成 其他應付款-甲公司嗎?這樣查賬方便,
老師,你好,請教一下,我公司有一個項目,總包代付農民工工資,但是總包不要發票,就叫我把工資表給他就行了,那我應該怎么做分錄,借 :工程施工—勞務費 貸:應付職工薪酬 —工資 借應付職工薪酬 —工資 貸:應該是什么?
老師你好!他們三月份做的憑證是:借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬-工資, 貸:其他應收款-社保 ,庫存現金。這樣的分錄做了后,應付職工薪酬-工資就沒有余額了。因為我們都是下一個支付上月的工資,其實應付職工薪酬-工資是有余額的?,F在想修改一下,那4月份的話應該怎么做呢?老師
你好,我想咨詢一下。就是我們欠供應商貨款,我又給供應商兼職,經過協調,公司出我給供應商兼職的工資,做到工資表里。假如一個月原本工資5000,兼職工資500,無社保公積金個稅的情況下。我做什么分錄好?計提工資時:借管理費用5500貸:應付職工薪酬5500。支付工資時:借應付職工薪酬5000,應付賬款500貸:銀行存款5500元。還是支付工資時:借應付職工薪酬5000借應付賬款500貸應付職工薪酬500借應付職工薪酬500貸銀行存款5500。內賬做賬。分錄怎么做好?謝謝你了
老師好,請問報表報錯是更正好還是作廢重新報好,增值稅和企業所得稅報表我已經修改10幾次了
轉租辦公場地的,產權號從哪里來?
可以給個人開專票嗎他能抵企業稅嗎或者他能抵扣什么稅
老師,滅火器空瓶給別人回收,有庫存現金收入,這個要交稅嗎?
各位老師,門式起重機的運輸費,檢驗備案費出租方給開具了**經營租賃——機械設備租賃費*發票,這個可以嗎
請問總公司下設分公司,均為一般納稅人,分公司購貨進項是分公司名字,這種情況分公司能申請合并繳納增值稅嗎?
如果買財務軟件使用期10年怎么做分錄
老師新公司,需要準備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產已經入固定資產,今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
但是這個是合同進度款里面的進度款啊,
這個進度款的話,那就要轉包公司把這個錢轉給我們,我們再支付,這樣才行,你才能做賬。