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請(qǐng)問(wèn),我公司報(bào)廢一輛集裝箱車(chē),牽引車(chē)抵扣稅款,掛車(chē)未抵扣稅款,計(jì)算增值稅的方式不同,這輛車(chē)報(bào)廢款是3萬(wàn)元,如何分?jǐn)偁恳?chē)和掛車(chē)的報(bào)廢款

2022-11-09 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-09 08:47

你好,是什么時(shí)間買(mǎi)來(lái)的?是一般納稅人的嗎?

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快賬用戶1568 追問(wèn) 2022-11-09 08:47

是一般納稅人,掛車(chē)是沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,牽引車(chē)是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的

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齊紅老師 解答 2022-11-09 08:49

銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) (1)購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購(gòu)入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購(gòu)入的小汽車(chē)、摩托車(chē)和游艇。 按照簡(jiǎn)易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%】。 (2)銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),按正常銷(xiāo)售貨物計(jì)算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 2. 一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-11-09 08:49

不看抵扣沒(méi)抵扣,你看購(gòu)買(mǎi)的時(shí)間。

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快賬用戶1568 追問(wèn) 2022-11-09 08:52

是2013年以后購(gòu)買(mǎi)的。我就想兩個(gè)怎么分?jǐn)?萬(wàn)元合適?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 08:54

你好,不需要分?jǐn)偟膬蓚€(gè)一塊做就可以的。 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 他們有報(bào)廢收入的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 08:54

都是一樣,交稅都是13%的。

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快賬用戶1568 追問(wèn) 2022-11-09 08:57

當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的也要按13%交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 08:59

對(duì)的是的,當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣,是不是不符合抵扣的發(fā)票原因。

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快賬用戶1568 追問(wèn) 2022-11-09 09:01

那這種沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,報(bào)廢的時(shí)候是不是按照簡(jiǎn)易方法計(jì)算增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 09:03

你看一下你符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的要求嗎?不符合的話就不可以,你自己判斷一下,我上面給你發(fā)了

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快賬用戶1568 追問(wèn) 2022-11-09 09:06

那兩個(gè)報(bào)廢的款是總共的,一個(gè)是按13%計(jì)算增值稅,一個(gè)按簡(jiǎn)易征收計(jì)算,那兩者之間的計(jì)稅基礎(chǔ)按什么平分呢?

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快賬用戶1568 追問(wèn) 2022-11-09 09:07

是2013年7月31日入賬的

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齊紅老師 解答 2022-11-09 09:07

按照他們的剩余價(jià)值來(lái)分。

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快賬用戶1568 追問(wèn) 2022-11-09 09:09

如果是銷(xiāo)售的話,可以按照銷(xiāo)售價(jià)格來(lái)分嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 09:13

你好,可以的,可以這么做的。

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你好,是什么時(shí)間買(mǎi)來(lái)的?是一般納稅人的嗎?
2022-11-09
同學(xué)您好,拖車(chē)清理費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)清理,最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或支出
2024-10-19
一、需要做固定資產(chǎn)的清理分錄。報(bào)廢費(fèi)400元、員工賠償款30000元需要繳納增值稅。需要一次性的申報(bào),掛其他應(yīng)收款——XX個(gè)人30000元。
2021-01-29
您好,按90400處置固定資產(chǎn)計(jì)算。借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。借銀行存款90400貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借固定資產(chǎn)清理600貸銀行存款。 賠償也是需要計(jì)算增值稅。申報(bào)表,您的處理非常正確
2021-02-02
你好,報(bào)廢款400元和員工賠償款90000不需要繳納增值稅
2021-02-02
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