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2月18日,以一臺設備對建材機械廠進行聯營投資,該設備的賬面價值為200000元,雙方作價為250000元。2月20日,支付自來水公司通過銀行托收水費21200元,取得自來水公司開具的增值稅專用發票注明:價款20000元,稅額1200元。(會計分錄怎么寫,單位是一般納稅人)

2022-11-08 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-08 19:49

你好 2月18日,以一臺設備對建材機械廠進行聯營投資,該設備的賬面價值為200000元,雙方作價為250000元。 借:長期股權投資,累計折舊,貸:固定資產,營業外收入 2月20日,支付自來水公司通過銀行托收水費21200元,取得自來水公司開具的增值稅專用發票注明:價款20000元,稅額1200元。 借:制造費用等科目??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?

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你好 2月18日,以一臺設備對建材機械廠進行聯營投資,該設備的賬面價值為200000元,雙方作價為250000元。 借:長期股權投資,累計折舊,貸:固定資產,營業外收入 2月20日,支付自來水公司通過銀行托收水費21200元,取得自來水公司開具的增值稅專用發票注明:價款20000元,稅額1200元。 借:制造費用等科目??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
2022-11-08
1.支付小規模納稅人提供的A設備修理費10300元,取得小規模納稅人從稅務機關代開的增值稅專用發票注明:價款10000元,稅額300元。 借:管理費用 10300 貸:銀行存款 10300 借:應交稅費-應交增值稅 300 貸:銀行存款 300 1.2月18日,以一臺設備對建材機械廠進行聯營投資,該設備的賬面價值為200000元,雙方作價為250000元。 借:長期股權投資 250000 貸:固定資產清理 200000 貸:營業外收入 50000 1.2月20日,支付自來水公司通過銀行托收水費21200元,取得自來水公司開具的增值稅專用發票注明:價款20000元,稅額1200元。 借:管理費用 21200 貸:銀行存款 21200 借:應交稅費-應交增值稅 1200 貸:銀行存款 1200 1.2月21日,簽訂C設備經營性租賃合同,合同約定C設備租賃期為一年,租賃費為226000元,租賃費分三次收取,即于合同簽訂當月預收10%,A設備交付并安裝調試完成當月收取40%,余款于A設備交付日第六個月收取。當月開具收據收取A設備租賃預收款22600元。 借:銀行存款 22600 貸:預收賬款 22600 1.2月21日,進口融資租賃用A設備一臺,進口價1500000元,報關進口時海關征收關稅200. 以下是根據您提供的信息所做的會計分錄:借:固定資產——融資租入固定資產 1575848.38【(15萬%2B關稅)(1%2B關稅)】應交稅費——應交增值稅進項稅額-關稅-當期允許抵扣卷一:人民幣憑證 :合計7萬 購買法 -境內離境退: 一般關稅清單 后適用】借 :固定資產——融資租入固定資產 1575848.38【(15萬%2B關稅)(1%2B關稅)】 應交稅費——應交增值稅進項稅額-關稅-當期允許抵扣卷一 :人民幣憑證 :合計7萬 :購買法 :境內離境退 :一般關稅清單 :后適用】借 :固定資產——融資租入固定資產 【(15萬%2B關稅)*(1%2B關稅)】 應交稅費——應交增值稅進項稅額-當期允許抵扣 【:(萬)%2B 關稅 (萬)/ 關稅 (萬)%2B (萬)
2023-10-17
他需要做什么業務的?
2023-10-17
您好 借:固定資產200000 借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額34000 貸:銀行存款 234000 借:固定資產清理 200000-38800-4000=157200 借:累計折舊38800 借:固定資產減值準備 4000 貸:固定資產 200000 借:銀行存款 160000%2B27200=187200 貸:固定資產清理160000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?27200 借:固定資產清理 5000 貸:銀行存款 5000 借:資產處置損益2200 貸:固定資產清理 157200%2B5000-160000=2200
2022-06-02
借:固定資產清理157200累計折舊38800固定資產減值準備4000貸:固定資產200000
2024-12-12
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