借管理費用、維修費1000, 應交稅費、應交增值稅進項300, 貸銀行存款
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,從小規(guī)模納稅人處購進一批材料,取得普通發(fā)票價稅合計6萬元;從另一小規(guī)模納稅人處購進一批手套作勞保用品,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,注明稅額2000元。計算增值稅進項稅額
小規(guī)模納稅人企業(yè)購進設備修理用配件一批,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票支付的價稅合計款項為2060元,求本月可抵扣的進項稅額
如果一般納稅人從小規(guī)模納稅人處購進一批生產(chǎn)設備,由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票,注明價款30萬元,這個應該怎么計算抵扣的進項稅額
從小規(guī)模納稅人處購進工具件,支付價稅合計金額15450元,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票;
支付小規(guī)模納稅人提供的A設備修理費10300元,取得小規(guī)模納稅人從稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票注明:價款10000元,稅額300元。會計分錄怎么寫
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據(jù)注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩(wěn)定的稅負勾選進項發(fā)票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統(tǒng)里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產(chǎn)生稅務風險?
老師,現(xiàn)金流量表里,最后一行增加額,等于資產(chǎn)負債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業(yè)怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發(fā)的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規(guī)模企業(yè),個稅需要計提嗎?還是發(fā)生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發(fā)工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數(shù)為0的時候,兩資產(chǎn)收益率是不相關的吧、