可以的,可以這么做的。
老師,您好,請問同一個月的轉賬手續費不同日期可以在當月的憑證一起做計算做一張憑證嗎?
老師今年2月份有一個憑證做錯了,可以直接恢復記賬前直接在原憑證上改這筆分錄嗎
老師好!計提房產稅和繳納房產稅能做在一張憑證上嗎?我們12月份交了房產稅,11月份沒計提,在12月份計提和繳納都做在一張憑證上可以嗎?
老師請問,我在繳稅當月 直接一個憑證計提繳納稅款分錄做在同一個憑證上 這樣可以嗎
工會經費計提可以和繳納做在一張憑證上嗎?比如4月繳納上月的,可以4月繳納了直接做計提分錄和繳納分錄在一張憑證上嗎
老師,那選擇簡易計稅了取得專票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務平臺把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進項稅額轉出了
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
取得的500也不能抵扣啊
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產的賬面價值和公允價值不一樣嗎
請問老師,有限公司與有限責任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務,需要記賬嗎?
杭州生產型企業純出口,24年還有3筆出口沒有申報退稅,增值稅留抵余額不足2萬,在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會展服務的,會請一些專家講課,我們要給專家一些費用,一場會議專家費用金額七八萬,要是給專家按勞務報酬申報的話,個稅會比較高,有什么合理合法的方法,節約稅費嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實繳?
老師 那增值稅呢 我目前已做的分錄就是確認收入的時候做了
你好,一般納稅人的嗎?如果是的話,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款
我們是小規模的
借應交稅費應交增值稅貸銀行
意思就是增值稅就不需要像附加稅印花稅一樣計提了 是吧
是的是的,直接做就可以的,直接做支付的。
好的 感謝老師
不用客氣,工作愉快。