你好,直接做到這個月就可以啊,你之前的財務(wù)報表了。
前面結(jié)賬月份的憑證可以直接紅字沖銷嗎,我現(xiàn)在要修改憑證,直接調(diào)的話感覺分錄太多了,實際是關(guān)于一個人的業(yè)務(wù)
老師,我這里在用友系統(tǒng)上有兩筆憑證的日期弄錯了,應(yīng)該在上個月的記錯成這個月了,不過之前的還沒結(jié)賬,要怎么改呀,我直接改日期改不了
老師,6月做賬發(fā)現(xiàn)3月份的賬有誤,第一季度已上報財務(wù)報表,這個月再做個憑證改賬好,還是在電腦上反結(jié)賬把原來錯的憑證直接改好?
老師今年2月份有一個憑證做錯了,可以直接恢復(fù)記賬前直接在原憑證上改這筆分錄嗎
老師,12月份原料發(fā)票未到暫估入賬了,1月13日收到發(fā)票了,這個發(fā)票可以直接附在12月份的憑證上,直接沖改暫估,直接借記:原材料 嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當(dāng)月補計提,計入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務(wù)報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
是工資分錄做錯了,應(yīng)該做報銷的,做成工資了,這筆要怎么改呢
你好,之前的分?jǐn)?shù)不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做報銷的就可以了。
你之前借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資嗎?
是的,計提管理費用工資,貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用付出,借管理費用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
借管理費用負(fù)數(shù),剛才打錯了。