同學你好 這個可以的 計入營業外支出
老師,您好。我們公司請了一個臨時工,當時沒有簽勞務合同的,來我們公司做了幾天,結了1500元工資給他,發的現金,沒有購買社保的。請問這個是直接做入工資表入賬嗎?申報個稅的時候是入正常工資薪金所得嗎?
老師,我們有個分公司,平時業務也不是很多,但有業務時金額也可觀。所以他們沒有在職員工,?都是請兼職人員,沒有購買社保,之前沒發貨工資,現在一次性要把兼職人員20-21年工資發了,金額也比較大。也按工資薪金申報了個稅。請問現在直接發放工資正規嗎?
您好,臨時用工工人在工地意外死亡,申報了個稅,沒有購買社保,請問大額賠償金能入賬嗎
臨時聘用職工申報了個稅,沒有購買社保,工地意外身亡,給家屬的賠償金公司能入賬嗎,是否可以稅前扣除?
請問我們公司有員工亡了,工傷保險賠償的錢由社會保障局工傷部門直接打入死者私人卡上,另我公司出于員工關懷額外賠償了20萬,請問這賠償的20萬要申報個人所得稅稅嗎?賬務上該怎么處理呢?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
不能稅前扣除是嗎?
同學你好 對的 這個不能