你好,進項稅額的金額,進項稅額轉出的金額,分別是多少呢??
老師好,月末只有 應交稅費 應交增值稅(進項稅) 和 應交稅費 應交增值稅(進項稅轉出)這兩個科目有余額,沒有銷項他的,那月末用不用做增值稅結轉的賬務處理?
您好老師,第一個月進項稅大于銷項稅,本月進項稅多了就不用交銷項稅,而且還會有下月的留底進項稅,可以抵扣下月的銷項稅,如果這種情況,我該如何做賬?
老師下午好,請問只有銷項,沒有進項月末如何做賬務處理?應納稅額全部是銷項稅額,已交納稅金
沒有銷項 只有進項的情況下,而且月末進項已做結轉,如果發現以前月份應該做進項稅額轉出 這個月如何進行賬務處理呢
老師好,一年中有個別兩個月份的進項大于銷項,如果月底不做結轉賬務處理的話,到了年末需要處理嗎?如果處理的話該結轉到哪里呢?謝謝
老師,我們公司24年個稅1至12月全部申報完了,工資預計這個月發完,我中間沒有計提,都是什么時候發放什么時候計提,前六個月已經發完了,季度申報和年度匯算清繳已經做完了,現在預計把剩下六個月的都發了,我現在應該怎么做
制衣廠新購入一臺拉布機怎么做分錄
老師您好!請問模具工廠如何注銷
老師,如果公司部分收入每個月分給合伙人百分之二十,該怎么做賬啊,他不是公司名義下的股東
U8系統中打板費是借:主營業務成本、貸:原材料。還是借:主營業務成本,貸:庫存商品,
老師,總公司下面有幾個分公司,分公司非獨立核算,企業所得稅匯總到總公司,那總公司做年度匯算清繳時,財務報表怎么做,是直接把幾個分公司和總公司的財報數據加起來嗎?
老師好,個體工商戶1季度開錯了票,開了專票,4月份把那張專票紅沖了,提交稅務,提交不了,什么原因呢?
老師,董事,董事長,執行董事,副董之間的關系以及區別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
肯定轉出的金額小
我做了下感覺不太對
你好 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
我就是這么做的 最后出來的留底不對
你好,請問是哪里不對了呢
老師 用于職工福利不可以抵扣進項 但是之前做過進項稅額 現在轉出 怎么進行賬務處理呢
你好,職工福利進項轉出 ,賬務處理是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 ,? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) ?
但是當時以為可以抵扣就計入了 借:管理費用等科目 ,借應交稅金額-進項稅 貸:應付職工薪酬—福利費 已經跨月了 現在怎么處理呢
你好,職工福利進項轉出 ,賬務處理是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 ,? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) (是針對這個回復有什么疑問嗎)
不是啊 是我現在按照我這邊這個需要怎么操作呢
我當時計入進項了 月底又轉到未交 然后現在發現做轉出?
我做之后留底的稅費是不對的
你好,需要怎么操作,是納稅申報如何填寫,而不是賬務處理的意思,是這樣嗎??