你好這個(gè)做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng)稅額 相互抵減
月末進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 第二個(gè)分錄要做嗎?月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的哪些專欄需要清零。
月末增值稅只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),用不應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
老師好,月末只有 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 和 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)這兩個(gè)科目有余額,沒有銷項(xiàng)他的,那月末用不用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理?
老師,一般納稅人,增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣的話月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額呢?
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 問題1:如果進(jìn)項(xiàng)多,有留抵的進(jìn)項(xiàng)還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)兩個(gè)明細(xì)嗎,如果其他增值稅三級(jí)科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問題3:問什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙),獨(dú)立核算,我們是先分后稅的,屬于申報(bào)個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得嗎?如何申報(bào)呢?投資人寫誰?
公司承擔(dān)員工個(gè)稅,發(fā)工資的時(shí)候就不用扣除個(gè)稅了吧?比如工資7000個(gè)稅30發(fā)工資直接7000就可以了吧?
什么是會(huì)計(jì)估計(jì)變更?什么是會(huì)計(jì)政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案,確保符合新疆地方政策。
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅是否可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產(chǎn)自銷的紅薯免征企業(yè)所得稅嗎
老師,企業(yè)所得稅用不用計(jì)提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請(qǐng)問咨詢服務(wù)公司員工工資怎么做會(huì)計(jì)分錄?是借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬嗎?
2025個(gè)稅申報(bào)專項(xiàng)附加,可以先按照月嗎,明年匯算時(shí)候若有中途增加項(xiàng)目在按照年呢
謝謝老師 摘要咋寫?
摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)
謝謝老師 這是上個(gè)月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)情況 有留底50 這個(gè)月我應(yīng)交稅費(fèi) 我看的是科目余額表的本期發(fā)生額 分別有 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅借方 100 減免稅 借方480 銷項(xiàng) 是1000 那么我本月做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 420 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅420 這樣對(duì)嗎?這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,金額是不不考慮上個(gè)月的留底稅額?
你好你這個(gè)按月去結(jié)轉(zhuǎn),借銷項(xiàng)稅額1000,貸進(jìn)項(xiàng)稅額100,減免稅額,480 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)上期要是按月結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)會(huì)體現(xiàn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,你按月去結(jié)轉(zhuǎn),你看這個(gè)截圖這個(gè),
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 420 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅420 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)時(shí)候考慮留底稅額了
老師,那我上個(gè)月是做第一個(gè)分錄呢?還是做第二個(gè)分錄對(duì)呢?
這個(gè)轉(zhuǎn)出是不是上個(gè)月,是不需要再做了,這個(gè)后面2 不需要再寫,