關(guān)鍵你是什么行業(yè)???
請問老師 如果是小規(guī)模納稅人糧食收購企業(yè) 計算的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵減增值稅銷項(xiàng)稅嗎
老師您好 咨詢下高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)項(xiàng),小規(guī)模和一般納稅人的怎么做分錄,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)要加計抵減么 加計抵減多少
老師好,企業(yè)1月是小規(guī)模,2月就是一般納稅人了 那可以加計抵減增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,我是2月份生成的一般納稅人,一月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?就是升一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣增值稅銷項(xiàng)嗎?
甲公司2025.1一2月是小規(guī)模納稅人,那么3月1日起為一般納稅人,填增值稅申報小規(guī)模納稅人可亨受減免增值稅政策?(政策是什么?)
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運(yùn)輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
廣告服務(wù)業(yè)
可以的呀,沒問題的
但是加計抵減附表是灰色的,不能填寫數(shù)據(jù)
那就沒法子了哈,直接申報就是了
直接申報的就不能進(jìn)項(xiàng)稅額加計抵減了
暫時不加計抵減的,至少3個月
這個是要申請的吧,要符合相應(yīng)條件的吧
是的,要先申請,批準(zhǔn)后才能抵扣
申請條件是年收入 開票服務(wù)類發(fā)票 比例超50% 才符合條件 對吧
是的,就是那個意思的哈
企業(yè)2年前都是小規(guī)模,到轉(zhuǎn)為一般納稅人的次月 這個怎么申請加計抵減吶,之前小規(guī)模的收入肯定是不能算的,那這個怎么申請?
你好,聯(lián)系稅局處理的哈