你好,是這樣的,并入工資 交納個稅
職工福利費問題 企業簽訂勞動合同的時候,把總工資里面包含了基本工資加各種補貼,以及績效考核,基本工資寫的比較低,請問這個在計提工資的時候按明細計提嗎? 如話補,餐補,住宿補等福利費,在匯算清繳的時候要不要按工資總額的14%調整?
請問下職工的出差補貼,要算在他們的工資里,計算個稅嗎?
請問老師差旅費補貼我們已經納入工資繳納了個稅,請問那計算社?;鶖禃r要不要算上
個人所得稅里面,個人取得的一些補貼,不計入工資薪金,這里的補貼,比如差旅費津貼,出差一天給100,這個是報銷差旅費單發的?那這里的誤餐補貼只的是什么?
企業員工平時享受的餐費補貼各種補貼費用是算進企業管理費用嗎,隊員職工方面來說算福利嗎,那在計算個人所得稅時要加上這部分員工補貼的金額?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?