你好 一般納稅人開發票是? 13? ? 因為什么原因沒有抵扣??
我公司是一般納稅人,甲方公司欠我公司的工程款抵給我公司一臺設備,但甲方無法給我公司開具發票,現我公司將這臺設備又轉手賣給另外一家公司,我們可以開局增值稅專用發票么?如果可以,開百分之幾的稅率比較合適?
老師 我們是農產品加工行業,適用稅率9%,2019年我們購進的一臺機械設備的稅率是16%,我們現在把它賣了,我們開具發票的稅率是按多少?適用稅率是指的9還是13,還是16呢
老師,開售出設備的增值稅專用發票。貨物名稱一定要和買入設備時的發票一模一樣嗎?如果只是大類一樣,后面的明細用簡稱,可以嗎? 例如: 買入設備時,發票是*計算機網絡設備*TL-LINK .....光纖收發器(單只裝) 賣出設備時,發票可以只顯示*計算機網絡設備*光纖收發器,可以嗎? 可以寫成
一臺機械設備買入(發票開的是增值稅專用發票)130萬,發票未抵扣,現在需要按照二手設備賣出,如果開專用發票適用多少的稅率合適?
老師,農業公司,種植水稻,購置的農機設備以及農機設備的保養維修費用,可以抵扣增值稅嗎?如果不能抵扣,那么開的是增值稅專用發票,怎么入賬?現在發生一筆農機設備保養的專票,怎么做會計憑證?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
忘記勾選了, 一般納稅人銷售二手機器時要繳納的增值稅稅率是13%或者是按3%的征收率減按2%征收。 如果是一般納稅人銷售二手設備,這個二手設備之前購進的時候進項稅額已經抵扣,那處置的時候增值稅稅率是13%;如果之前進項稅額沒有抵扣,增值稅是按3%的征收率減按2%征收。 根據《財政部、國家稅務總局關于實施增值稅轉型改革若干問題的通知》規定:自2009年1月1日起,納稅人銷售自己使用過的固定資產,應區分不同情形征收增值稅。
沒有抵扣是按照2%來抵扣的嗎?
你好忘記勾選這情況是按 13開發票,這不是政策不讓抵扣的情況??
好的,謝謝
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!