同學(xué)你好 借:固定資產(chǎn)5000000%2B450000 貸:銀行存款5000000%2B450000 年折舊額=5000000/20=250000 當(dāng)年折舊=250000/12*7=145833 借:管理費(fèi)用145833 貸:應(yīng)付職工薪酬145833 借:應(yīng)付職工薪酬145833 貸:累計(jì)折舊145833
將5月購(gòu)入的辦公用不動(dòng)產(chǎn)用于職工食堂,購(gòu)入時(shí)不動(dòng)產(chǎn)價(jià)格5000000元,增值稅額為450000元。該不動(dòng)產(chǎn)采用直線法折舊,使用年限為20年,凈殘值率為0。增值稅率13%,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)A樓用于員工食堂。該不動(dòng) 產(chǎn)購(gòu)入時(shí)價(jià)格為20萬(wàn)元,增值稅額為1.8萬(wàn)元,甲公司本年5月對(duì)取得的增值稅專 用發(fā)票認(rèn)證相符,該樓折舊方法采用直線法,折舊年限為20年,假設(shè)不考慮進(jìn)殘 值。本年11月A樓由員工食堂轉(zhuǎn)作辦公樓使用。要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬 務(wù)處理。
請(qǐng)老師解答以下問(wèn)題: 甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)A樓用于員工食堂。該不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)入時(shí)價(jià)格為20萬(wàn)元,增值稅額為1.8萬(wàn)元,甲公司本年5月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證相符,該樓折舊方法采用直線法,折舊年限為20年,假設(shè)不考慮進(jìn)殘值。本年11月A樓由員工食堂轉(zhuǎn)作辦公樓使用。要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2、甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)A樓用于員工食堂。該不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)入時(shí)價(jià)格為20萬(wàn)元,增值稅額為1.8萬(wàn)元,甲公司本年5月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證相符,該樓折舊方法采用直線法,折舊8年限為20年,假設(shè)不考慮進(jìn)殘值。本年11月A樓由員工食堂轉(zhuǎn)作辦公樓使用。要求:對(duì)甲公司.上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(16分)
將五月購(gòu)入的辦公不動(dòng)產(chǎn)用于職工食堂,購(gòu)入時(shí)不動(dòng)產(chǎn)價(jià)格薇5000000元,增值稅額為450000元,該不動(dòng)產(chǎn)采用直線法折舊,使用年限為20年,凈殘值為0
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?