您好,要求紅字沖回原因是?
請問下 如A 公司是一般納稅人 向上游甲方提供服務獲得10000元收入,并向甲方開具6個點的增值稅專票。然后A公司需要把其中5000元結算給他的下游服務商B 公司,B 公司是小規模納稅人,給A 公司開具的是3個點的服務類專票,請問就這項業務A 公司應繳稅款怎么結算?
老師,A和B公司是同一個法人,A公司是一般納稅人,B公司是小規模公司,現在B公司和客戶簽購銷協議,發貨是A公司,B公司收到貨款20萬,現在想轉款給A公司,我要怎么操作可以省成本,A公司要開多少發票給B公司?
A公司提供運輸服務并開具發票,對方B公司(小規模納稅人)現在要求A公司重新開具發票(原發票沖紅),2022年11月A公司從小規模納稅人變為一般納稅人,怎么處理可以兼顧A、B公司利益?
請問一下,A公司(一般納稅)2022年6月沒有業務,從新注冊一家B公司(小規模)2022年07月經營,原先簽約的廠房賃租是A公司,從2022年7月B公司支付租賃費,現在物業一直開的租賃發票(專用發票)是給A公司,請問一下,這樣賬務怎么處理,兩家公司如何入賬
A公司是一般納稅人,B公司是小規模納稅人,同一個老板,現在B公司和C公司簽訂合同,開具發票時才知道B公司沒有權限開6%的發票,然后A公司開發票給了C公司,B公司提供了人員,申報了個稅,怎樣處理才合法合規?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
信息(地址)錯誤
也過了幾個月,不能作廢
您好,那您可以按原來的征收率開票沒問題
現在是一般納說人,增值稅稅率是9%,還可以按征收率開票?政策依據是什么?
您好,納稅義務發生時點是以前,這個需要專管員處理同意
知道了哈
您好,非常榮幸能夠給您支持