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老師 我報稅的時候 建筑業(yè)預繳的增值稅及附加稅 我在附表里面填寫的時候是光填預繳的增值稅的金額還是填預繳的增值稅+附加稅的合計金額呢

老師 我報稅的時候 建筑業(yè)預繳的增值稅及附加稅 我在附表里面填寫的時候是光填預繳的增值稅的金額還是填預繳的增值稅+附加稅的合計金額呢
2022-11-04 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-04 15:10

你好兩個都 要填寫,同學

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快賬用戶4192 追問 2022-11-04 15:11

哦哦 好的 老師

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齊紅老師 解答 2022-11-04 15:19

好的呢,同學,祝你生活愉快

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快賬用戶4192 追問 2022-11-04 16:18

老師 你意思說附加稅的金額也要填到附表四里面?這樣跟賬套里面的數(shù)據(jù)就不一樣了,賬套我記賬的是應交稅費-預繳增值稅 附加稅是記得應交稅費-附加稅 填上去不對了吧?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 16:21

同學,正常系統(tǒng)會自動出現(xiàn)的,如果 沒有去稅局大廳申報

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快賬用戶4192 追問 2022-11-04 16:25

系統(tǒng)不會出現(xiàn)這個的 老師 是不是我描述的不清楚呀 是這樣的 10月份我們在外地預交增值稅就是外經(jīng)證預繳稅款 建筑業(yè)特有的 我回來公司今天申報10月份的稅的時候 我要把預繳的增值稅的金額填到附表四里面吧 還要填寫到主表里面28行吧?附加稅的金額就不用填寫了是吧

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齊紅老師 解答 2022-11-04 16:42

同學,這個對方繳了后,就會在你們的附表出現(xiàn),你確認附表主表也會出現(xiàn)的

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快賬用戶4192 追問 2022-11-04 16:45

交過了都 我只是這個月要申報了 報自己公司的稅了 跟預繳的那邊不牽扯了 只是填寫數(shù)據(jù)我問額

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齊紅老師 解答 2022-11-04 16:53

我知道,但是你們開的外管征,預繳稅費后會自動在申報表出現(xiàn)的

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你好兩個都 要填寫,同學
2022-11-04
你好!預交金額那里填預交的增值稅。 預交的附加稅填寫在附加稅申報表“已交稅款”欄抵減應交稅款
2020-08-13
對于跨區(qū)預繳增值稅的問題,您在本地申報時需要填寫《增值稅納稅申報表》。在該表中,您需要將已預繳的增值稅金額填入第30欄“分次預繳稅額”中。 具體來說,第30欄“分次預繳稅額”分為三行,分別對應不同的預繳稅款情況。其中,第一行“本期數(shù)”應填寫本期預繳的增值稅金額;第二行“累計數(shù)”應填寫自本期起至申報期止的累計預繳增值稅金額;第三行“抵減數(shù)”應填寫本期抵減的預繳增值稅金額。 此外,如果存在附加稅費,您需要將附加稅費金額填入《增值稅納稅申報表》第31欄“分次預繳稅額(附列資料)”中。該欄也分為三行,分別對應不同的附加稅費情況。 因此,在填寫《增值稅納稅申報表》時,您需要將預繳的增值稅金額和附加稅費金額分別填入相應的欄位中。
2023-11-09
這邊申報填預繳的增值稅金額,那個附加是增值稅抵減了,預交的附加自動計算就抵減了
2024-01-18
?你好 ;? ? ?你們? 增值稅申報表 ;預交了1600 ; 寫 1600哈 ;? 你附加稅是單獨寫的? ?
2022-08-12
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