你好兩個都 要填寫,同學
#提問#老師,建筑企業(yè)在外地預繳了增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,申報增值稅的時候,預繳的稅款知道在哪里填,預繳的附加稅也需要填嗎?
老師我們預繳的增值稅還有附加稅。我在報增值稅的附表4中填寫的是增值稅的金額還是預繳的全部稅款的金額?比如我增值稅預繳了1600,其他附近稅預繳了200。我應該填1600還是1800?
老師 我報稅的時候 建筑業(yè)預繳的增值稅及附加稅 我在附表里面填寫的時候是光填預繳的增值稅的金額還是填預繳的增值稅+附加稅的合計金額呢
老師您好,跨區(qū)預繳增值稅后,我在本地申報時,已繳的金額填在哪個表,哪一格,填的時候是只填我預繳的增值稅,還是預繳的增值稅和附加稅加起來的金額
問一下,如果有預繳稅款,填正常增值稅申報時主表中的分次預繳稅款是填預繳的增值稅及附加金額還是增值稅金額?
老師一直不大理解,內(nèi)含收益率就是凈現(xiàn)值=0時點的貼現(xiàn)率,麻煩舉個例子說明一下吧,謝謝
請問,全國會計人員統(tǒng)一管理平臺的會計信息采集中的會計工作證明是要什么資料
車間專項技改的怎么入賬,是先記在建工程,后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)嗎
老師,我們申報了這個人的當月工資(月底來的),未申報社保,這樣可以嗎
老師,對方開13個點的專票收取的確實9個點的稅,是怎么算呢?
一般納稅人購入了汽車 計提固定資產(chǎn)折舊的時候購置稅也要算到里面嗎
您好老師,我想問下,我們是出口退稅企業(yè),供應商沒給我們開出發(fā)票我們已經(jīng)付款了,但是已經(jīng)報關了,我這邊能這月走賬嗎?
題目:投房成本模式下的改擴建,完成后繼續(xù)對外出租。改擴建發(fā)生504萬,其中符合資本化的304萬。問:另外的200萬費用化寫分錄的時候難道不是借:管理費用,貸:銀行存款嗎?答案把這200萬是借:其他業(yè)務成本,貸:銀行存款。為什么是計入其他業(yè)務成本?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我有個體工商戶還未開通稅務賬戶,目前只有工商營業(yè)執(zhí)照,綁定了抖音的網(wǎng)店,今年需要給平臺開服務費發(fā)票,需要開通稅務賬戶,以后按月報稅,這個公司開通稅務以后主要用于每年給平臺開服務費發(fā)票,怎么核定最劃算呢
哦哦 好的 老師
好的呢,同學,祝你生活愉快
老師 你意思說附加稅的金額也要填到附表四里面?這樣跟賬套里面的數(shù)據(jù)就不一樣了,賬套我記賬的是應交稅費-預繳增值稅 附加稅是記得應交稅費-附加稅 填上去不對了吧?
同學,正常系統(tǒng)會自動出現(xiàn)的,如果 沒有去稅局大廳申報
系統(tǒng)不會出現(xiàn)這個的 老師 是不是我描述的不清楚呀 是這樣的 10月份我們在外地預交增值稅就是外經(jīng)證預繳稅款 建筑業(yè)特有的 我回來公司今天申報10月份的稅的時候 我要把預繳的增值稅的金額填到附表四里面吧 還要填寫到主表里面28行吧?附加稅的金額就不用填寫了是吧
同學,這個對方繳了后,就會在你們的附表出現(xiàn),你確認附表主表也會出現(xiàn)的
交過了都 我只是這個月要申報了 報自己公司的稅了 跟預繳的那邊不牽扯了 只是填寫數(shù)據(jù)我問額
我知道,但是你們開的外管征,預繳稅費后會自動在申報表出現(xiàn)的